-
о реализации
стратегического плана государственного органа
-
Управления занятости и социальных программ города Алматы
-
(наименование
государственного органа - разработчика)
-
утвержденного
постановлением акимата города Алматы
-
(наименование
правового либо нормативного правового акта,
-
которым
утвержден стратегический план государственного органа)
-
от «06» января 2011 года
№ 1/5 с изменениями от 9 декабря 2011 года
-
Период отчета за
2011 год
-
Достижение
целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
-
Стратегическое
направление
1.
Управление риском потери (отсутствия) работы
-
Цель 1.1
Предупреждение риска потери
(отсутствия) работы
Код бюджетной программы, направленной
на достижение данной цели: 003- Программа занятости
|
Наименование целевого индикатора,
задачи и показатели прямых результатов с указанием окончательного срока
(периода) достижения |
Источник информации |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения
|
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.Уровень
безработицы |
Департамент статистики |
% |
7,1 |
5,7 |
Данные 4 квартала 2011г. Достигнут положительный результат |
|
Задача
1.1.1. Обеспечить реализацию прав граждан на защиту от безработицы
Показатели прямых результатов |
|
1.Количество созданных рабочих мест
|
Управление
экономики и бюджетного планирования |
ед. |
13940 |
15997 |
Процент выполнения -111,8% |
|
2.Уровень
занятости населения |
Данные
статистики |
% |
92,9 |
94,3 |
Данные 4 квартала 2011г. |
|
3.Количество безработных |
Данные
статистики |
|
52,9 |
42,8 |
Данные 4 квартала 2011г. |
|
4.Численность наемных работников |
Данные
статистики |
тыс. чел |
639,4 |
652,6 |
Данные 4 квартала 2011г. |
|
5.Численность обратившихся за трудоустройством |
Данные
управления занятости и социальных программ |
чел. |
6700
(без учета ПЗ 2020) |
8005 |
5893 чел. (без учета
Программы занятости 2020) |
|
6.Доля
трудоустроенных от числа обратившихся за содействием в органы занятости |
Данные
управления занятости и социальных программ |
% |
66,7 |
71,7 |
Трудоустроено
4229
чел.(рассчитано без учета обратившихся по ПЗ
2020) |
|
7. Доля
трудоустроенных женщин от общего числа трудоустроенных |
Данные
управления занятости и социальных программ |
% |
59,1 |
65,2 |
Трудоустроено 2762 жен. |
|
8.
Численность направленных на Молодежную практику |
Данные
управления занятости и социальных программ |
чел. |
350 |
759 |
|
|
Задача 1.1.2. Обеспечить занятость целевых групп Показатель прямого
результата |
|
1.
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах
|
Данные
управления занятости и социальных программ |
Ед. |
760 |
1084 |
142,6% |
|
Доля
направленных на социальные рабочие места от числа обратившихся |
|
% |
11,3 |
13,5 |
Числ-ть
занятых на созд. социальных местах составила 1084 чел.
, чис-ть обратив-шихся- 8005 чел.. (с учетом ПЗ 2020) |
|
2.Численность граждан, принявших участие в общественных работах |
Данные
управления занятости и социальных программ |
Чел. |
4000 |
4650 |
|
|
Доля
направленных на общественные работы от числа обратившихся |
|
% |
59,7 |
78,9 |
План -4000
чел. На общественные работы направлены 4650 безработных,
численность обратившихся-5893
чел.. |
|
Задача 1.1.3. Обеспечить работу по мониторингу и прогнозированию
ситуации на рынке труда Показатель прямого результата |
|
1.Число лиц, прошедших подготовку и переподготовку |
Данные
управления занятости и социальных программ |
Чел. |
1500 |
1500 |
100% |
|
Доля
направленных на профессиональную подготовку от числа обратившихся в
органы занятости |
|
% |
22,4 |
25,5 |
Направлено на проф-обучение 1500 безработных, чис-ть
обратив-ся-5891чел.. |
|
2.Доля
высококвалифицированной рабочей силы в составе занятого населения |
Данные
статистики |
% |
60,5 |
65,0 |
Данные
Департамента статистики за 2010 год |
|
Задача
1.1.4. Обеспечить трудовые права и гарантии работников
Показатель прямого результата |
|
1.
1.Охват системой коллективно-трудовых отношений крупных и
средних предприятий
|
Департамент по контролю и социальной защите Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан |
% |
62,0 |
60,3 |
На 1 января 2012 года заключили коллективные договора на 1511
предприятиях из 2503 действующих крупных и средних предприятий,
процент охвата-60,4% (в 2010 году соответственно 1388 и 2336,
процент охвата -59,4%). Рост по сравнению с 2010 г. на 1%).
Не достиже-ние плана произошло за счет роста кол-ва
предприятий на 167 ед. или на 7,2%. |
|
Задача
1.1.5. Регулирование трудовой миграции
Показатель прямого результата |
|
1.Доля
трудоустроенных этнических репатриантов трудоспособного возраста |
Данные
управления занятости |
% |
21,2 |
33,3 |
Обратилось
6 оралманов, трудоустроены- 2 |
|
2.
2.Доля квалифицированных специалистов
среди иммигрантов в рамках государственной квоты привлечения
иностранной рабочей силы |
Управление
занятости и социальных программ |
% |
76,5 |
76,5 |
Квота на
привлечение ИРС-5100 чел. Всего выдано разрешений на привлечение 4195
иностранных специалистов, в том числе по 2-ой категории
(квалифицированные специалисты) 3208 чел.(уд.вес-76,5%) |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
|
1.Обеспечение временной занятости через общественные работы, социальные
рабочие места |
Управление
занятости и социальных программ |
Чел. |
ежегодно |
5298 |
На социальные рабочие места трудоустроены 1084 чел. (130% от плана), в
общественных работах приняли участие 4650 безработных (116,3%), |
|
2. Повышение уровня трудоустройства путем профессиональной подготовки и
переподготовки безработных |
|
Чел. |
ежегодно |
1500 |
На курсы профобучения в 2011 году
направлено 1500 безработных. |
|
3. Проведение ярмарок вакансий |
Управление
занятости и социальных программ |
Кол-во |
7 |
10 |
Проведены 10
ярмарок вакансий. Ярмарки посетили более 5,6
тыс. безработных, приняли участие 292 работодателя,
которыми были представлены 3077 вакантных мест. |
|
4. Выпуск газеты «Рынок труда г.Алматы» |
Управление
занятости и социальных программ |
|
10 номеров |
10 |
Выпущено 10 номеров газеты |
|
5. Осуществление мониторинга спроса на рабочую силу в отраслях экономики |
Управление занятости и социальных программ |
|
ежемесячно |
ежемесячно |
На основе мониторинга подготовлены прогнозы потребности в рабочей
силе до 2015,2020- годов. |
|
6.Увеличение охвата предприятий коллективно-договорными отношениями
через активизацию работы трехсторонней комиссии по социальному
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
|
|
ежеквартально |
ежекварталь
но |
Из 2503 крупных и средних предприятий заключили коллективные
договора на 1511 предприятий (60,4%) |
|
7. Оказание интерактивных услуг населению города через веб-сайт акимата
города, касающихся вопросов занятости и социальной защиты |
Управление занятости и социальных программ |
|
постоянно |
постоянно |
Разработан план мероприятий по взаимодействию АИС Рынок труда с
электронным правительством |
|
8.Мониторинг деятельности частных агентств занятости |
Управление занятости и социальных программ |
|
ежемесячно |
ежемесячно |
В
10 частных агентств обратилось по вопросам трудоустройства 25066 чел.,
из них 3860 безработных, трудоустроено 687 чел. |
|
9. Проведение семинаров с работодателями по вопросам защиты трудовых
прав |
|
|
По мере необходимости |
|
Проводится работа по заключению меморандумов с работодателями по
обеспечению трудовых гарантий работников |
|
Стратегическое направление 2. Управление риском снижения дохода ниже
установленного порогового минимума
Цель
2.1.
Содействовать снижению
уровня бедности населения
Бюджетная программа, направленная на достижение данной цели: 006 -
Государственная адресная
социальная помощь
Бюджетная программа, направленная на достижение данной цели:
007 -
Жилищная помощь
Бюджетная программа, направленная на достижение данной цели:
008 социальная помощь отдельно нуждающимся гражданам по решению местных
представительных органов
Бюджетная программа, направленная на достижение данной цели:
012 - Государственные пособия на детей до 18 лет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование целевого индикатора,
задачи и показатели прямых результатов с указанием окончательного срока
(периода) достижения |
Источник информации |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения
|
|
|
|
|
план |
факт |
|
|
1.Доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума |
Департамент статистики
|
% |
3,9 |
3,8 |
Достигнут положительный результат |
|
Пути,
средства и методы достижения целевого индикатора |
|
Задача
2.1.1. Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слоев
населения |
|
1.Величина
прожиточного минимума |
Департамент статистики |
тенге |
17259 |
18666 |
Данные Департамента статистики на
01.12.2011г |
|
2.Номинальный денежный доход на душу населения |
Департамент статистики
|
Тенге |
72650 |
82614 |
Данные Департамента статистики за
III
кв.2011 |
|
3.Удельный
вес трудоустроенных малообеспеченных к общему количеству трудоустроенных |
Управление
занятости и социальных программ
|
% |
18,7 |
10,6 |
Число трудоустроенных 4229 чел., число трудоустроенных малообеспеченных
446 чел.
Причина
не достижения - невостребованность данной категории на рынке
труда, потеря мотиваций к труду, низкая трудоспособность в силу возраста
и состояния здоровья. |
|
4.Удельный
вес трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной
помощи |
Управление занятости и социальных программ |
% |
45 |
45,9 |
Увеличение удельного веса на 0,9 % произошло из-за реализация Программы
занятости 2020, в соответствии с которой участники из числа
малообеспеченных должны быть зарегистрированы в АИС «АСП», а безработные
– в АИС «Рынок труда». |
|
5.
Численность получателей адресной социальной помощи |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
2820 |
2896 |
По факту обращения |
|
6. Численность детей до 18 лет охваченных
государственным пособием |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
3050 |
3162 |
|
|
7.Численность получателей жилищной помощи |
Управление занятости и социальных программ |
Семей |
8680 |
9135 |
|
|
8. Обеспечение единовременной материальной помощью малообеспеченных
граждан |
Управление занятости и социальных программ |
В % к предыдущему году |
125 |
121 |
В.2010г получили единовр. материальную помощь - 4274 чел, в .2011г
5168 чел. (по факту обращения) |
|
9.Численность получателей специального городского пособия |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
145000 |
145476 |
|
|
10. Обеспечение участников, инвалидов Великой отечественной войны,
малообеспеченных граждан:
-бесплатным проездом |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
1400 |
1361 |
Обеспечение по факту обращения |
|
-льготами на санаторно-курортное лечение; |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
3470 |
3627 |
|
|
-единовременной материальной помощью малообеспеченных граждан; |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
5626 |
5168 |
Обеспечение по факту обращения |
|
-льготой блокадников Ленинграда материальной помощью; |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
118 |
112 |
Естественная убыль блокадников |
|
-материальной помощью участников и инвалидов ВОВ к 9 мая |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
2100 |
1954 |
Естественная убыль |
|
-бесплатный проезд в г. Санк-Петербург и обратно |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
15 |
5 |
Обеспечение по факту обращения |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
|
1.Принятие мер по активации
трудоспособных членов малообеспеченных семей по принципу взаимных
обязательств |
|
|
- |
|
Не запланировано на 2011 год |
|
2. Снижение числа получателей адресной социальной помощи за счет
активизации работы по трудоустройству |
|
|
постоянно |
|
651 получателей АСП участвовали в активных формах содействия
трудоустройства: 358 чел. были направлены на профподготовку и
переподготовку, 4 чел. – направлены на социальные рабочие места, 195
чел. направлены на общественные работы, 94 чел. трудоуст-роено
|
|
3. Назначение и выплата социальной помощи уязвимым слоям населения |
|
|
ежемесячно, ежеквартально |
ежемесячно |
176,5 тыс. получателей социальной помощи |
|
4.Разработка предложений по совершенствованию механизмов социальной
поддержки населения |
|
|
4 квартал |
|
Разработан и представлен на рассмотрение маслихата города проект решения
о внесении изменений в решение от 13 декабря
2010 года № 382 «Об утверждении Правил о размере и порядке
оказания жилищной помощи в городе Алматы». Совместно с Министерством
труда и социальной защиты населения разрабатываются Правила оказания
социальной помощи нуждающимся гражданам |
Стратегическое направление 3.Управление рисками уязвимости вследствие
наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков
Цель
3.1.
Совершенствовать систему
реабилитации инвалидов, предоставления специальных
социальных услуг
Бюджетная программа: 009 социальная поддержка инвалидов
Бюджетная программа;
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника
для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и
специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида
002-Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и
инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
|
|
Наименование целевого индикатора,
задачи и показатели прямых результатов с указанием окончательного срока
(периода) достижения |
Источник информации |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения
|
план |
факт |
|
1.Доля
получателей специальных социальных услуг к общему количеству инвалидов |
Управление
занятости и социальных программ |
% |
13,6 |
15,5 |
|
|
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора |
|
Задача
3.1.1. Социальная поддержка инвалидов, пожилых граждан, попавших в
тяжелую жизненную ситуацию |
|
1.Доля
лиц, обслуживаемых в условиях стационара |
Управление
занятости и социальных программ |
% |
24,5 |
19,8 |
Дом ветеранов рассчитан на 350 мест, в 2011г. проживало 318 чел.;
Детский психоневрологический дом-интернат рассчитан на 160 мест,
проживало -126., Дом –интернат для инвалидов и психохронников-630 чел. В
2011 году проводился кап. ремонт помещений. |
|
2.Доля
лиц, обслуживаемых в условиях полустационара |
Управление занятости и социальных программ |
% |
4,4 |
5,5 |
|
|
3.Доля
лиц, обслуживаемых в условиях
ухода на
дому |
Управление занятости и социальных программ |
% |
67,2 |
71,3 |
|
|
4.Доля
лиц, обслуживаемых в условиях временного пребывания |
Управление занятости и социальных программ |
% |
3,9 |
3,3 |
Алматинский городской Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих
определенного места жительства рассчитан на 180 койко-мест, фактически
с начала года проживало 787 чел |
|
5.Доля
лиц, обслуживаемых в негосударственном секторе |
Управление занятости и социальных программ |
% |
3,2 |
2,8 |
Объем финансирования в 2011 г составил 62,5 млн. тенге вместо
прогнозируемых 114,6 млн. тенге, количество обслуживаемых уменьшилось и
составило 150 чел.
с психоневрологическими патологиями.
Специальные социальные услуги оказывались Общественным фондом «Помощи
пожилым Мирный Казахстан и ОО «Ассоциация родителей детей-инвалидов
«АРДИ» |
|
6.Доля
инвалидов, детей-инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным
лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации от
заявленной потребности |
Управление занятости и социальных программ |
% |
96 |
100 |
|
|
7. Доля
инвалидов, обеспеченных в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации техническими, вспомогательными (компенсаторными) средствами
и специальными средствами передвижения (кресло-колясками,
сурдо-тифлосредствами) от заявленной потребности |
Управление занятости и социальных программ |
% |
98,5 |
100 |
|
|
8. Доля
инвалидов, обеспеченных протезно-ортопедической помощью в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации от заявленной
потребности |
Управление занятости и социальных программ |
% |
95 |
100 |
|
|
9.Доля лиц
с ограниченными возможностями, охваченных мероприятиями,
реализуемых НПО в рамках государственного социального заказа от общего
количества инвалидов
|
Управление занятости и социальных программ |
% |
0,4 |
0,4 |
Специальные социальные услуги оказывались Общественным фондом «Помощи
пожилым Мирный Казахстан и ОО «Ассоциация родителей детей-инвалидов
«АРДИ» |
|
10. Численность детей-инвалидов,
воспитывающихся и обучающихся на дому и получающих пособие в размере 6,5
МРП в квартал |
Управление образования (психолого-медико-социальная консультация) |
Чел. |
708 |
767 |
|
|
11.
Количество проживающих в Социальном жилом доме |
Управление занятости и социальных программ |
Чел. |
58 |
49 |
По факту обращения |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
|
1.Внедрение стандартов специальных социальных услуг |
После
утверждения |
|
|
|
Государственные услуги оказываются в соответствии со
стандартами, утвержден-
ными постановлением Правительства РК от 07.04.2011 года, №394 |
|
2.Проведение мониторинга лиц, нуждающихся в специальных социальных
услугах |
Постоянно |
|
|
|
Спецсоц услугами охвачено 5419 чел. |
|
3. Расширение сети учреждений, оказывающих специальные социальные услуги
в условиях полустационаров и ухода на дому |
по мере выделения средств |
|
|
|
Внесены предложения по открытию центров реабилитации и адаптации
инвалидов, в Бостандыкском и Турксибском районах. В 2011
году средства из местного бюджета не выделены. |
|
4.Увеличение доли специальных социальных услуг в
негосударственном секторе |
ежегодно |
|
|
|
Выделенные бюджетные средства на оказание специальных
социальных услуг через НПО позволяют охватить 150 чел. |
|
5. Размещение государственного социального заказа на оказание
специальных социальных услуг НПО |
ежегодно |
|
|
|
По итогам государственных закупок по оказанию специальных социальных
услуг субъектами неправительственного сектора детям
психоневрологическими патологиями был подписан договор с
Общественным фондом «Помощи пожилым Мирный Казахстан и ОО «Ассоциация
родителей детей-инвалидов «АРДИ» которые обслуживают
150 детей с психоневрологическими патологиями. |
|
1.
6.Проведение государственных закупок по
приобретению для инвалидов вспомогательных (компенсаторных) средств,
кресло-колясок, гигиенических средств. |
Ежегодно |
|
|
|
Проведены все конкурсы по госзакупкам по приобретению для инвалидов
вспомогательных (компенсаторных) средств, кресло-колясок, гигиенических
средств для 3184 чел. |
|
2.
7. Проведение семинаров, совещаний по проблемам
инвалидов |
ежеквартально |
|
|
|
15.02.11г. проведено совещание по обсуждению стандарта
оказания спецсоцуслуг инвалидам; 26 октября 2011г проведено совещание с
районными центрами адаптации и реабилитации инвалидв и отделениями
социальной помощи на дому для детей с ограниченными возможностями
по вопросу оказания спецуслуг. 28 октября 2011г проведено
совещание по проблемным вопросам по обеспечению инвалидов по зрению
тифлотехническими средствами с участием НПО и поставщиков. |
|
3.
8. Активизировать работу Координационного совета
по правам инвалидов |
Постоянно |
|
|
|
Заседания Координационного совета по правам инвалидов состоялись
9.06.11г и 05.08.11г. .Обсуждались состояние хода реализации
Программы реабилитации инвалидов, обеспечение инвалидов услугами
инватакси, состояние городской инфраструктуры, приспособлений
интересам инвалидов |
|
9.Оказывать содействие развитию НПО инвалидов и ветеранских организаций |
Постоянно |
|
|
|
Постоянное взаимодействие с НПО и ветеранскими организациями. Проведены
круглые столы с участием НПО и медико-социальными учреждениями
управления и Городским обществом инвалидов 27.08.11г. и 02.12.11г. |
Анализ развития
функциональных возможностей
Наименование
стратегического направления, цели и задачи государственного органа |
Запланированные мероприятия по реализации стратегического
направления и цели государственного органа за отчетный год |
Фактическое исполнение
(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности
госорганов, за отчетный период) |
Причины неисполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
-
Стратегическое направление 1.
Управление риском потери (отсутствия) работы
-
Цель: 1.1.Предупреждение
риска потери (отсутствия) работы
-
Целевой индикатор:
-
Уровень занятости, в %
-
Цель:
1.2.Развитие трудовых ресурсов
-
Целевой индикатор:
-
Доля квалифицированных работников в составе трудовых ресурсов, в %
-
Цель: 1.3.Обеспечить
эффективную занятость населения
-
Целевой индикатор:
- Уровень безработицы, в %,
-
-
Стратегическое направление 2.
-
Управление
риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума
-
Цель.
Содействовать снижению уровня бедности населения
-
Задача
2.1.1. Повысить показатели социальной помощи населению
- Задача 2.1.2. Развивать меры социальной
поддержки семей с детьми
-
Стратегическое направление 3.
-
Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности и иных социальных рисков.
-
Цель.
Совершенствовать систему реабилитации инвалидов,
предоставления специальных социальных услуг.
-
-
Задача
3.1.1.
Обеспечить протезно-ортопедической
помощью, сурдотехническими средствами, слухопротезной помощью,
тифлотехническими средствами, кресло-колясками, санаторно-курортным
лечением.
-
Задача
3.1.2.
Повысить уровень жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов
-
Задача
3.1.3. Обеспечить нуждающихся инвалидов обязательными
гигиеническими средствами, предоставить социальные услуги
индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих
затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для
инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида
-
Задача
3.1.4. Предоставление специальных социальных услуг
инвалидам, детям и лицам старше 18 лет с психоневрологическими
заболеваниями в психоневрологических медико-социальных
учреждениях (организациях, через НПО (в условиях полустационара), в
условиях ухода на дому в районных отделениях социальной помощи и
НПО
-
|
-
-
1.Оптимизация численности государственных служащих
-
-
-
2.Повышение квалификации персонала на курсах переподготовки и
повышения квалификации Института местного и государственного
управления г. Алматы и Академии государственной службы при Президенте
Республики Казахстан.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.Стимулирование деятельности государственных служащих по
конечным результатам работы, шире использовать продвижение по службе и
привлечение на руководящие должности наиболее опытных работников.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.Внедрение новых программ и совершенствование действующих
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.Оказание услуг в соответствии с утвержденными стандартами
-
|
В
2011 году изменение численности госслужащих не проводилось.
В
соответствии с Правилами переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих РК, утвержденных Указом Президента РК от 11
октября 2004 года № 1457, 53 госслужащих Управления прошли
повышение квалификации, 2 госслужащих 15 административных служащих
прошли переподготовку, 227 служащих обучались навыкам
получения госуслуг на веб портале
электронного правительства.
С целью стимулирования государственных служащих Управления постоянно
ведется работа по их поощрению. На 30 сотрудников награждены
юбилейной медалью в честь 20-летия Независимости РК, 1 чел.
медалью «Шапагат», 1
чел-. граммотой Министра труда и социальной защиты, 7 чел.-
грамотой Акима города,61 чел.-граммотами и благодарственными письмами
начальникаУправления.
С 1 января внедрена информационная система «Е-Собес»,
с 1апреля т.г. районные отделы перешли на новую программу по
назначению адресной социальной помощи и государственного детского
пособия «АСП-ГДП»
В
связи с реализацией Программы занятости-2020 для регистрации
участников программы внедрена подсистема «Занятость». С 1 августа
проводилась опытная эксплуатация новой АИС «Рынок труда», переход
на которую начат с 1 января 2012 года.
Государственные услуги оказываются в соответствии со
стандартами утвержденными постановлением Правительства РК от 07.04.2011
года, №394 |
|
Анализ
межведомственного взаимодействия
Показатели
задач, для достижения которых требуется межведомственное
взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное
взаимодействие |
Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению
показателей задач |
Фактическое
исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению
показателей задач за отчетный период |
Причины
недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия)
работы
цель:
Предупреждение риска потери (отсутствия) работы |
|
Задача 1.1.1.
Обеспечить реализацию прав граждан на защиту от безработицы |
Управление экономики и бюджетного
планирования
Данные статистики |
1.Количество созданных рабочих
2. Численность наемных работников
3. Уровень безработицы |
Мониторинг создаваемых
рабочих мест через райакиматы
Мониторинг
мониторинг |
За год
создано
15997 (план-13940)
Численность наемных работников 652,6 тыс.чел.
(план 639,4)
Уровень безработицы-5,7% (план 7,1%)
. |
|
Задача 1.1.3.Обеспечить сбалансированность профессионального
образования и спроса на рабочую силу |
Данные статистики |
1.Доля высококвалифицированной рабочей силы в
составе занятого населения |
мониторинг |
65%
(статданные за 2010 год) |
|
Задача
1.1.4. Обеспечить трудовые права и гарантии работников |
Департамент по контролю и социальной защите
Министерства труда и соцзащиты РК |
Охват системой коллективно-трудовыми отношениями
крупных и средних предприятий (к 2020 году -90-95% |
Мониторинг |
Запланировано охватить коллективно-трудовыми
отношениями 62%, факт. охвачены 60,3%. Не достижение
сложилось из-за увеличения количества крупных и средних
предприятий на 167 ед. |
|
Стратегическое направление 2.
Управление
риском
Цель.
Содействовать снижению уровня бедности населения |
|
Задача 2.1.1.
Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слове
населения |
Данные статистики
Данные статистики
Управление жилья |
1.
Величина прожиточного минимума
2.Номинальный денежный доход на душу населения
3. Численность получателей жилищной помощи
|
Для расчета черты бедности
Мониторинг
Для согласования
сметы на капремонт |
План-17259тенге
Факт-18666 тенге
План-72650тенге
Факт-82614 тенге
|
|
Стратегическое направление 3.
Управление риском уязвимости вследствие наступления старости,
инвалидности и иных социальных рисков.
Цель.
Совершенствовать систему реабилитации инвалидов, предоставления
специальных социальных услуг.
|
|
Задача 3.1.1.
Социальная
поддержка инвалидов, пожилых граждан, попавших в тяжелую жизненную
ситуацию |
Департамент по контролю труда и социальной защиты населения
МТСЗН
по г.
Алматы
Управление образования
(Психолого-медико-социальная консультация) |
1.Обеспечение
протезно-ортопедической помощью
2.Обеспечение слухопротезной помощью
3.Обеспечение сурдотехническими
средствами
5.Обеспечение тифлотехническими
средствами
6.Обеспечение
средствами передвижения
(кресло-колясками, ходунками)
7.Обеспечение
санаторно-курортным лечением
8.Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами, предоставление
услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка
9.Численность детей-инвалидов,
воспитывающихся и обучающихся на дому получающих пособие в размере 6,5
МРП в квартал |
Разработка для инвалидов ИПР (индивидуальной программы реабилитации) и
предоставление в Управление занятости и социальных программ
Предоставление справки ПМСК
|
Обеспечены:
протезно-ортопедической помощью-
1234
слухопротезной помо-щью-270
-сурдотехническими средствами-643
тифлотехническими средствами-783
средствами передви-жения
(кресло-коляс-
ками, ходунками)-337
санаторно-курортным лечением-120
гигиеническими средствами-1151
услуги
индивидуального помощника- 385
услуги
специалиста жестового языка-95
Численность
детей-инвалидов, воспитываю-щихся и обучающихся на дому получающих
пособие в размере 6,5 МРП в квартал-767 |
|
Анализ управления внешними рисками
Наименование возможного риска |
Возможные
последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Запланированные мероприятия по управлению рисками |
Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками |
Причины
неисполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
Внешние риски |
1. Спад производства |
Рост безработицы |
Разработка и реализация мер по социальной защите безработных, проведение
ярмарок вакансий, анализ рынка труда, участие в работе
трехсторонней комиссии |
Уровень занятости составил 94,3% при плане 94,4%, уровень
безработицы-5,7% при плане 7,1%.
На
общественные работы направлены 4650 чел, профподготовку-1500 чел.,
на социальные рабочие места-648 чел.
Проведены 10 ярмарок вакансий. Ярмарки посетили более
5600 безработных, подано 3077 вакансий. Работа ярмарок была
освещена в СМИ. Проведены 2 заседания региональной трехсторонней
комиссии и 6 заседаний ее рабочей комиссии. |
|
2.Миграционные процессы |
Нагрузка на городской рынок труда |
Предложения по принятию нормативных актов по регулированию миграционных
процессов |
Квота на
привлечение ИРС-5100 чел. Всего выдано разрешений на привлечение 4195
иностранных специалистов, в том числе по 2-ой категории
(квалифицированные специалисты) 3208 чел.(уд.вес-76,5%) |
|
3.Ухудшение экономической конъюнктуры, рост безработицы |
Снижение дохода ниже прожиточного минимума |
Подготовка предложений по увеличению денежных средств на оказание
социальной помощи |
Величина прожиточного минимума составила 18666 тенге (план
17259тенге)
Номинальный денежный доход на душу населения в 3 квартале 2011г.
составил 82614 тенге, что на 113,7% больше запланированного
показателя на 2011 на год. Выделенные средства на оказание социальной
помощи освоены на 99,4% |
|
4.Увеличение количества инвалидов из числа жителей города Алматы;
увеличение количества инвалидов за счет миграционных процессов. |
Неполный охват мерами социальной помощи |
Внесение предложений в маслихат, акимат по выделению
дополнительных денежных средств. Внесение предложений в МТСЗН о
выделении Целевых текущих трансфертов. |
Согласно стандартам оказания специальных социальных услуг выделены
республиканский целевой трансферт в размере 11,8 млн. тенге. на
развитие сети дневного пребывания на 50 детей, 18,9 млн. тенге на
открытие 4 дополнительных отделений при Центрах реабилитации и
адаптации инвалидов, 26,0 млн. тенге –на инватакси, 62,6 млн. тенге-на
спецсоцуслуги в рамках соцзаказа в НПО |
|
Внутренние риски |
1.Несоответствие спроса и предложения рабочей силы
|
Рост числа безработных с высшим
образованием, рост числа безработных женщин |
Предложения по
совершенствованию системы профессионального образования, созданию
рабочих мест с неполным рабочим днем (неделей) |
Удельный вес безработных с высшим образованием -28,9% (34%- в 2010
г.)
На курсы профобучения направлены 1500 чел (план 1500 чел.),
трудоустроено по окончании обучения 621 чел. Сохраняется проблема
рабочих мест с неполным рабочим днем (неделей). |
В
рамках Программы занятости-2020 на профпод-готовку и переподготовку
направ-лено 1575 чел. ( и 2338 чел. продолжали обучение с ДК
2009-2010г.) |
2. Трудоустройство целевых групп населения |
Снижение уровня жизни социально
уязвимых слоев населения |
Сотрудничество с работодателями,
предложения в Министерство труда и социальной защиты населения РК
по стимулированию работодателей за прием на работу целевых групп
населения |
Для обеспечения временной занятости совместно с
работодателями создаются социальные рабочие места, на
которые трудоустроены 1084 чел., в
общественных работах приняли участие 4650 безработных, на молодежной
практике стажировались -759 чел. |
|
3. Снижение дохода ниже прожиточного минимума |
Увеличение нуждающихся граждан в
оказании адресной социальной и жилищной помощи |
Направление на активные формы
трудоустройства, разработка мер по социальной защите |
Чис-ть
населения,
имеющая доходы ниже прожиточного минимума,
составляет 55,0 тыс. чел. (рассчетно). Число получателей АСП за год –
2896 чел. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество получателей уменьшилось на 1011 чел.
или 24,9%. Уд.вес трудоустроенных малообеспеченных к общему
количеству трудоустроенных-10,6% |
труд-во
по факту обращения безработных снизился уд.вес мало
обеспечен-ных безра-ботных среди получателей
АСП составил 45,9% |
4.
Отсутствие ИПР,
отсутствие документа о регистрации на территории г. Алматы;
неосведомленность инвалидов о правах в сфере получения социальных услуг |
Неполный охват мерами социальной
помощи |
Активизировать разъяснительную работу
в СМИ о правах инвалидов, проведение семинаров |
Оказание социальной помощи инвалидам , специальных социальных
услуг
семьям, имеющим детей-инвалидов осуществляется на основе ИПР.
Информирование данных категорий населения осуществляется
через районные отделы занятости и соцпрограмм, НПО, оказывающих услуги
инвалидам, общества инвалидов, через СМИ. |
|
Анализ бюджетных программ
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед.изм |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/неосвоение
бюджетных средств |
План |
Факт |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
наименование бюджетной программы |
001«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в
области обеспечения занятости и реализации социальных программ для
населения» |
описание |
Обеспечение деятельности Управления занятости и социальных программ
города Алматы |
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
текущая/развитие |
Текущая |
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
|
|
|
|
|
показатели
конечного результата |
|
|
|
|
|
показатели
качества |
|
|
|
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе 001 |
тыс. тг. |
436628 |
436127 |
Экономия по показанию приборов учета-197,9 т.тг., по смете, и
госзакупкам-303,1 т.тг. |
в том
числе:по подпрограмме |
|
|
|
|
|
наименование бюджетной программы |
002-Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и
инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
описание |
Проживание одиноких
престарелых граждан и инвалидов, которые нуждаются в медицинском
обслуживании |
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов
в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
в
зависимости от способа реализации |
распределяемая |
текущая/развитие |
текущая |
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
Кол-во проживающих в Социальном жилом доме |
|
50 |
49 |
|
Кол-во проживающих Доме ветеранов
|
|
320 |
318 |
|
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
Кол-во проживающих в Социальном жилом доме |
|
50 |
49 |
|
Кол-во проживающих Доме ветеранов |
|
320 |
318 |
|
показатели
качества |
Улучшение бытовых условий, своевременная социальная и
медицинская помощь |
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
895255 |
893248,9 |
|
в том
числе:
по
подпрограмме 011-за счет трансфертов из РБ |
|
тыс. тг. |
9864 |
9862,3 |
|
по
подпрограмме 015-за счет средств МБ |
|
тыс. тг. |
885391 |
883386,6, |
Экономия по госзакупкам -2004,4 т.тг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование бюджетной программы |
003 «Программа занятости» |
описание |
Направление безработных на общественные работы, обучение безработных по
специальностям, востребованным на рынке труда, трудоустройство
безработных через социальные рабочие места, направление выпускников
учебных заведений на молодежную практику. |
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
из них государственных услуг |
в
зависимости от способа реализации |
распределяемая |
текущая/развитие |
текущая |
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
Численность граждан, принявших участие в общественных работах |
Чел. |
4000 |
4650 |
|
Число лиц,
прошедших подготовку и переподготовку |
Чел. |
1500 |
1500 |
|
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах |
Чел. |
760 |
1084 |
|
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
Численность граждан, принявших участие в общественных работах |
Чел. |
4000 |
4650 |
|
Число лиц,
прошедших подготовку и переподготовку |
Чел. |
1500 |
1500 |
|
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах |
Чел. |
500 |
1084 |
|
показатели
качества |
Предоставление услуг в соответствии со стандартами
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
354083 |
353275,3 |
|
в том
числе:
по
подпрограмме -за счет трансфертов из РБ |
|
|
28600 |
28600 |
|
по
подпрограмме -за счет средств МБ |
|
|
325483 |
324675,3 |
|
в том
числе:
по
подпрограмме 100-Общественные работы |
|
тыс. тг. |
137320 |
137200,8 |
Оплата по факту обращения получателей |
по
подпрограмме 101-
Профессиональная подготовка и переподготовка безработных |
|
тыс. тг. |
42641 |
42011 |
В
связи с незавершением учебы 22 безработных |
|
по
подпрограмме 102-
Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости
населения |
|
тыс. тг. |
174122 |
174063,6 |
Оплата по факту обращения получателей |
|
в том
числе:
по
подпрограмме -за счет трансфертов из РБ |
|
|
28600 |
28600 |
|
|
по
подпрограмме -за счет средств МБ |
|
|
145522 |
145463,6 |
|
наименование бюджетной программы |
006 «Государственная адресная социальная помощь» |
описание |
Назначение
государственной адресной социальной помощи для социальной поддержки
населения, проживающего ниже черты бедности |
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
из них государственных услуг |
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развитие |
Текущая |
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
Численность получателей адресной
социальной помощи |
Чел. |
2820 |
2896 |
|
показатели
конечного результата |
Численность получателей адресной
социальной помощи |
Чел. |
2820 |
2896 |
|
показатели
качества |
Предоставление услуг по назначению и выплате в соответствии со
стандартами |
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
99941 |
99876,6 |
|
в том
числе:
по
подпрограмме015- за счет средств МБ |
|
тыс. тг. |
50865 |
99876,6 |
Оплата по факту обращения получателей |
наименование бюджетной программы |
007 «Жилищная помощь» |
описание |
Назначение
жилищной помощи для оплаты за текущие жилищно-коммунальные услуги |
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развитие |
Текущая |
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
Численность получателей жилищной помощи |
Чел. |
8680 |
9135 |
|
показатели
конечного результата |
Численность получателей жилищной помощи |
Чел. |
8680 |
9135 |
|
показатели
качества |
Предоставление услуг по назначению и выплате в соответствии со
стандартами |
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
104971 |
104964,0 |
Оплата по факту обращения получателей |
в том
числе:
по
подпрограмме |
|
тыс. тг. |
|
|
|
наименование бюджетной программы |
008 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных органов» |
описание |
Осуществление денежных выплат
нуждающихся в социальной защите граждан, обеспечение путевками
участников, инвалидов ВОВ, установка индивидуальных приборов учета
холодной и горячей воды. |
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных
услуг |
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развитие |
Текущая |
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
Кол-во получателей специального
городского пособия |
Чел. |
145000 |
145476 |
|
- числ-ть обеспеченных бесплатным
проездом участников и инвалидов ВОВ; |
Чел. |
1400 |
1361 |
|
-чис-ть обеспеченных льготами на
санаторно-курортное лечение участников и инвалидов ВОВ, пенсионеров по
возрасту и инвалидов всех категории; |
Чел.
|
3470
|
3627 |
|
-число малообеспеченных граждан,
обеспеченных единовременной материальной помощью; |
Чел.
|
5626
|
5168
|
|
-число участников и инвалидов
ВОВ обеспеченных материальной помощью к 9 мая; |
чел
|
2100
|
1954 |
|
-обеспечение материальной помощью
блокадников Ленинграда |
чел |
118 |
117 |
|
- число лиц, обеспеченных бесплатным
проездом в г.Санкт-Петербург и обратно |
чел.
|
15 |
5 |
|
показатели конечного результата |
|
|
|
|
Кол-во получателей специального
городского пособия |
Чел. |
145000 |
145476 |
|
- числ-ть обеспеченных бесплатным
проездом участников и инвалидов ВОВ; |
Чел. |
1400 |
1361 |
|
-чис-ть обеспеченных льготами на
санаторно-курортное лечение участников и инвалидов ВОВ, пенсионеров по
возрасту и инвалидов всех категории; |
Чел.
|
3470
|
3627 |
|
-число малообеспеченных граждан,
обеспеченных единовременной материальной помощью; |
штук
|
5626
|
5168
|
|
-число участников и инвалидов
ВОВ обеспеченных материальной помощью к 9 мая; |
чел |
2100
|
1954 |
|
-обеспечение материальной помощью
блокадников Ленинграда |
чел. |
118 |
117 |
|
- число лиц, обеспеченных бесплатным
проездом в г.Санкт-Петербург и обратно |
Чел |
15 |
5 |
|
показатели
качества |
Предоставление услуг по назначению и выплате в соответствии со
стандартами |
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
3106278 |
3106007,3 |
Оплата по факту обращения получателей |
в том
числе:
по
подпрограмме |
|
тыс. тг. |
|
|
|
наименование бюджетной программы |
009 «Социальная поддержка инвалидов» |
описание |
Обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными)
средствами и специальными средствами передвижения в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида;
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому;
Предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечению
протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими |
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
наименование показателей бюджетной программы |
в
зависимости от способа реализации |
распределяемая |
текущая/развитие |
текущая |
показатели прямого результата |
|
|
Кол-во семей, воспитывающих и обучающих на дому детей-инвалидов |
Чел. |
708 |
767 |
|
Кол-во инвалидов, обеспеченных
техническими вспомогательными средствами (сурдо и тифло), средствами
передвижения |
Чел. |
2036
|
2033 |
По факту обращения |
Кол-во инвалидов, обеспеченных
протезно-ортопедическими средствами |
|
1161 |
1234 |
|
Кол-во инвалидов, обеспеченных
санаторно-курортным лечением |
Чел. |
120 |
120 |
|
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
Кол-во семей, воспитывающих и
обучающих на дому детей-инвалидов |
Чел. |
708 |
767 |
|
Кол-во инвалидов, обеспеченных
техническими вспомогательными средствами (сурдо и тифло), средствами
передвижения |
|
2036
|
2033 |
|
Кол-во инвалидов, обеспеченных
протезно-ортопедическими средствами |
Чел. |
1161 |
1234 |
|
Кол-во инвалидов, обеспеченных
санаторно-курортным лечением |
|
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели
качества |
Предоставление услуг по назначению и выплате в соответствии со
стандартами |
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
184402 |
184351,0 |
Оплата по факту обращения получателей |
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме101-
Дополнительные виды социальной помощи нуждающимся инвалидам |
тыс. тг. |
26000 |
25999,8 |
|
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме102-
Обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
тыс. тг. |
9153 |
9153,0 |
|
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме103-
Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными)
средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида |
тыс. тг. |
61840 |
61812,0 |
Экономия по государственным закупкам |
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме104-
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся
на дому |
тыс. тг. |
24497 |
24473,6 |
19,6 т.тг возврат платежа, 3,8 т.т.г. оплата по факту обращения
получателей |
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме106-
Предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечению
протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими |
тыс. тг. |
62912 |
62912 |
|
|
|
наименование бюджетной программы |
012 «Государственные пособия на детей до 18 лет» |
|
|
описание |
|
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
из них государственных услуг |
|
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
|
чел |
3050 |
3162 |
|
|
|
показатели
конечного результата |
|
чел |
3050 |
3162 |
|
|
|
показатели
качества |
Предоставление услуг по назначению и выплате в соответствии со
стандартами |
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
33478 |
33477,6 |
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме 015- за счет средств МБ |
|
тыс. тг. |
33478 |
33477,6 |
|
|
|
наименование бюджетной программы |
013 «Оплата услуг по
зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» |
|
|
описание |
Оплата
финансовых услуг по зачислению, выплате и доставке пособий
и других социальных выплат |
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
прям. результата |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
качества |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
эффективности. |
|
|
|
|
|
|
|
объем
бюдж.расход |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
27855 |
27851,4 |
Экономия по смете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование бюджетной программы |
015 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника
для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и
специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида» |
|
|
описание |
Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами
(подгузниками);
Обеспечение инвалида 1 группы, имеющих затруднение в передвижении,
услугами индивидуального помощника для сопровождения на работу, учебу,
поликлинику, в городские службы города, на культурно-зрелищные
мероприятия и др. Обеспечение инвалида по слуху услугами
специалиста жестового языка.
|
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
-
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами |
Чел |
1148 |
1151 |
|
|
|
-предоставление
услуг индивидуального помощника |
Чел |
274 |
385 |
|
|
|
-предоставление
услуг специалиста жестового языка |
чел |
95 |
95 |
|
|
|
показатели
конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами |
Чел |
1148 |
1151 |
|
|
|
-предоставление
услуг индивидуального помощника |
Чел |
274 |
385 |
|
|
|
-предоставление
услуг специалиста жестового языка |
чел |
95 |
95 |
|
|
|
показатели
качества |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами, предоставление социальных услуг индивидуального
помощника для инвалидов 1 группы, имеющих затруднение в
передвижении и специалиста жестового языка для
инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида |
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
175974 |
175956,0 |
Экономия по государственным закупкам -18,0 т.тг. |
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме |
|
тыс. тг. |
|
|
|
|
|
наименование бюджетной программы |
016 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства» |
|
|
описание |
Обеспечение условий временного
проживания,
питания лиц, не имеющих определенного местожительства. |
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
|
|
180 |
180 |
|
|
|
показатели
конечного результата |
|
|
180 |
180 |
|
|
|
показатели
качества |
Социальные медицинские услуги оказываемые в центре адаптации повлияют на
улучшения здоровья. |
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
98626 |
98382,4 |
Экономия 3,5т.тг -за счет б/листов, 25,7т.тг.- экономия по показанию
приборов учета, 164,9т.тг-экономия за счет уменьшения подопечных,
49,8т.т.г-экономия по смете и по госзакупкам |
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме |
|
тыс. тг. |
|
|
|
|
|
наименование бюджетной программы |
019 «Размещение государственного социального заказа в
неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из РБ» |
|
|
описание |
Расширение доступности специальных социальных услуг за счет
привлечения к социальному обслуживанию субъектов неправительственного
сектора. |
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
в
зависим. от способа реализ |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
|
текущая/развитие |
текущая |
|
|
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
|
Чел. |
150 |
150 |
|
|
|
показатели
конечного результата |
|
Чел. |
150 |
150 |
|
|
|
показатели
качества |
Своевременное предоставление
неправительственными организациями медико-социальных услуг |
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
62596 |
62596 |
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме -за счет трансфертов из РБ |
|
тыс. тг. |
31658 |
31657,2 |
|
|
|
по
подпрограмме за счет средств МБ |
|
тыс. тг |
30938 |
30938,0 |
|
|
|
наименование бюджетной программы |
020 «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях)» |
|
|
описание |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями в соответствии со Стандартом
оказания специальных социальных услуг |
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
|
текущая/развитие |
текущая |
|
|
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
Охвачены
оказанием спец соцуслуг инвалиды старше 18 лет с психоневрологическими
заболеваниями |
Чел. |
630 |
630 |
|
|
|
показатели
конечного результата |
Охвачены
оказанием спец соцуслуг инвалиды старше 18 лет с психоневрологическими.
заболеваниями |
Чел. |
630 |
630 |
|
|
|
показатели
качества |
Предоставление специальных социальных услуг в соответствии со Стандартом
оказания специальных социальных услуг в области социальной
защиты |
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
720934 |
705490,8
|
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме 015-за счет средств МБ |
|
тыс. тг. |
720934 |
705490,8 |
Штраф за дебет. задолж, согласно акта проверки- 11591,1т.тг., судебный
процесс по невыполнению поставщиком обязательств – 2490,0т.тг., экономия
по факту погребения-88,69 т.тг.. |
|
|
наименование бюджетной программы |
021 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах» |
|
|
описание |
Обеспечение социальной защищенности
нетрудоспособных граждан, нуждающихся в надомном обслуживании,
коррекционная поддержка детей с ограниченными возможностями. |
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
|
текущая/развитие |
текущая |
|
|
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района
г. Алматы |
Чел
|
240
|
240
|
|
|
|
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района
г. Алматы |
Чел |
320
|
320 |
|
|
|
Социальная
помощь |
чел |
655 |
655 |
|
|
|
показатели
конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района
г. Алматы |
Чел
|
240
|
240
|
|
|
|
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района
г. Алматы |
Чел |
320
|
320 |
|
|
|
Социальная
помощь |
чел |
655 |
655 |
|
|
|
показатели
качества |
Предоставление специальных социальных услуг в соответствии со Стандартом
оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты |
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
247704 |
247366,7 |
Экономия по государственным закупкам, по.фонду оплаты труда, по
показаниям приборов учета-337,3 т.тг. |
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме015-за счет средств МБ |
|
тыс. тг. |
|
|
|
|
|
наименование бюджетной программы |
022 «Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях)» |
|
|
описание |
Обеспечение условий проживания и питания умственно- отсталых
детей, детей с
физическими недостатками и детей сирот в соответствии с
действующими нормативными требованиями. |
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа
|
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
Охвачены
оказанием спец социальных услуг дети-инвалиды с психоневрологич
патологиями |
чел |
210 |
176 |
|
|
|
показатели
конечного результата |
Охвачены
оказанием спец социальных услуг дети-инвалиды с психоневрологич
патологиями |
чел |
210 |
176 |
|
|
|
показатели
качества |
Все дети с психоневрологическими патологиями получат медицинские
процедуры в соответствии с назначением врачей и другие виды
специальных социальных услуг, предусмотренных Стандартом оказания
специальных социальных услуг в области социальной защиты |
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
527254 |
526846,9 |
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме011-за счет средств РБ |
|
тыс. тг. |
16766 |
16763,5 |
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме015-за счет средств МБ |
|
тыс. тг. |
510488 |
510083,5 |
Возврат в доход бюджета по акту финконтроля от 18.11.11г.- 292,8т.тг.,
экономия по гос закупкам, -99,8 т.тг., экономия по смете-14,5т.тг. |
|
|
наименование бюджетной программы |
026 «Капитальные расходы государственных органов» |
|
|
описание |
Разработка
ПСД системы отопления Турксибского районного отдела занятости и
социальных программ
|
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
наименование показателей бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
показатели
прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
качества |
|
|
|
|
|
|
|
показатели
эффективности |
Оказание
услуг населению в соответствии со стандартами |
|
|
объем
бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тг. |
3120 |
3116,8 |
Экономия по государственным закупкам 3,2 тыс. тенге |
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме |
|
тыс. тг. |
|
|
|
|
|
наименование бюджетной программы |
023- Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса-2020» |
|
|
Описание |
Направление выпускников учебных заведений на молодежную практику |
|
|
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
из них государственных услуг |
|
|
в
зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
|
|
текущая/развитие |
Текущая |
|
|
показатели
прямого результата |
Численность участников молодежной практики |
|
350 |
759 |
|
|
|
показатели
конечного результата |
Численность участников молодежной практики |
|
350 |
759 |
|
|
|
показатели
качества |
Предоставление услуг в соответствии со стандартами |
|
|
показатели
эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тенге |
54600 |
54599,6 |
|
|
|
в том
числе:
по
подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
наименование бюджетной программы |
030-Обеспечение деятельности центров занятости |
Описание |
Создание и содержание Центра занятости |
вид бюджетной программы |
в
зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развитие |
Текущая |
показатели прямого результата |
|
чел. |
121 |
121 |
|
показатели конечного результата |
|
чел. |
121 |
121 |
|
показатели качества |
Предоставление услуг в соответствии со стандартами |
показатели эффективности |
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов |
всего по
программе |
|
тыс. тенге |
101387 |
101364,3 |
Экономия по смете |
в том
числе:
по
подпрограмме |
|
|
|
|
|
ИТОГО по УЗСП |
|
тыс. тенге |
7235086 |
7214896 |
99,7% |
в
том числе по РБ |
|
тыс. тенге |
242875 |
242845 |
100% |
в
том числе по МБ |
|
тыс. тенге |
6992211 |
6972051 |
99,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено
постановлением акимата города Алматы
от «17» января 2012 года № 1/30
Стратегический
план
Управления
занятости и социальных программ города Алматы
на 2011-2015 годы
г.Алматы 2012 год
Раздел 1. Миссия и видение
-
Содействовать повышению уровня жизни малообеспеченных граждан города,
реализовать стратегию занятости населения.
-
Обеспечить реализацию прав граждан в сфере социальной защиты, занятости
населения.
Раздел
2. Основные параметры развития сферы социальной защиты
2.1) Анализ текущей ситуации
Социальная защита безработных
На
городском рынке труда отмечается рост численности
экономически активного населения: в 2009 году она
составила 706,8 тыс. чел., в 2010 году-722,4 тыс.чел., в третьем
квартале 2011г. -755,4 тыс. чел. В структуре экономически активного
населения доля занятого населения составила в 2009 году 92,3%,
доля безработных 7,7%, в 2010 году соответственно 93,7% и 6,3%, в
третьем квартале 2011г. -94,4% и 5,6%. То есть уровень безработицы
за анализируемый период уменьшился на 2,1%.
На
регистрируемом рынке труда в 2009 году под влиянием
кризиса уровень безработицы вырос с 0,3% до
0,7%, в 2010 году он сократился и
составил 0,4%, в 2011году-0,4%.
Численность экономически активного женского населения также
выросла: в 2009 году она составила 374,4 тыс. чел., в 2010 году- 380,4
тыс. , в третьем квартале 2011года-392,8тыс. Среди экономически активных
женщин доля занятых выросла с 89,6% до 92,6%, а доля
безработных сократилась с 10,4% до 7,4%.
В
составе безработных 57% женщин, а среди безработных,
зарегистрированных уполномоченным органом по вопросам занятости, их
насчитывается до 69%.
Активная реализация антикризисных мер в рамках Дорожной
карты способствовала росту численности обратившихся в поисках работы в
уполномоченный орган по вопросам занятости. В 2009 году поисках работы
обратились 19,6 тыс. чел. Из них 49% или 9,6 тыс.чел. приняли участие в
Дорожной карте без регистрации в качестве безработных, 51%
или 10,0 тыс. чел. зарегистрированы как безработные. В 2010 году
масштабы регистрируемого рынка труда сократились на 27%. За 11
месяцев 2011 года в поисках работы обратились 7,9 тыс. чел., что
на 45% меньше прошлогоднего показателя.
Обострение экономической ситуации вызвало появление на рынке
труда скрытой безработицы. На конец 2009 года ее
уровень оценивался в размере 0,4% , в 2010 году-0,3%, в 2011году-0,2%.
Реализация мер по обеспечению занятости населения
осуществлялась в рамках Программы занятости населения города
Алматы. Основной мерой оставалось содействие в трудоустройстве.
Уполномоченным органом по вопросам занятости трудоустроено в 2009 году 4,5
тыс. безработных, в 2010 году- 4,1 тыс., за 11 месяцев 2011года-4,1 тыс.
Среди них доля женщин составляет 63%.
На
регистрируемом рынке труда доминируют малоконкурентные целевые
группы безработных. Их насчитывается более 70%. Структура рабочих мест не
соответствует профессионально-квалификационному и половозрастному
составу безработных.
Временную занятость данной категории безработных обеспечивали
общественные работы и социальные рабочие места: в 2009
году в общественных работах принимали участие 4,7 тыс. чел., на
социальных рабочих местах работали 619 чел. В 2010 году в
общественных работах приняли участие 4,4 тыс. чел, на социальных рабочих
местах были заняты 561 чел., за 11 месяцев 2011года соответственно
4,6 тыс.чел. и 648 чел. Удельный вес женщин- участниц составлял
соответственно 59,2% и 71,5%.
Ежегодно 1,4-1,5 тыс. безработных направлялись на курсы профобучения и
переподготовки. Среди охваченных обучением 67% составляли женщины.
Кроме
того в рамках Дорожной карты в 2009 году работали на
социальных рабочих местах, стажировались на молодежной практике, прошли курсы
переподготовки 11,9 тыс. чел., преимущественно женщины. Свыше 20,0 тыс.чел.
были трудоустроены на временные рабочие места, созданные при реализации
инвестпроектов.
В 2010
году мероприятиями Дорожной карты охвачены 11,7 тыс. чел.,
трудоустроены на созданные рабочие места 7,3 тыс. чел.
С 1
июля 2011 года начата реализация Программы занятости 2020 в пилотном режиме.
Ее мероприятиями охвачены 2103 чел., в том числе 436 чел. работают на
социальных рабочих местах, 1667 чел. проходят профобучение на краткосрочных
курсах.
Учитывая положительные
прогнозы развития экономики и тенденции рынка труда,
ожидается дальнейший рост занятости населения, снижение уровня безработицы.
Масштабы регистрируемой безработицы сохранятся в пределах 3,0-3,5 тыс.
человек, уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется в
пределах 0,4-0,5% от экономически активного населения.
Важную
роль в защите трудовых прав и гарантий работников играет
институт социального партнерства. Принятое региональное соглашение между
акиматом города Алматы, Алматинским Союзом профсоюзов и Союзом промышленников
и работодателей Алматы на 2008-2010 годы направлено на тесное
сотрудничество участников соглашения по выполнению взятых на себя
обязательств. Эффективным средством для достижения согласия между
работодателями и работниками являются коллективные договоры. Работа в этом
направлении активно ведется. По состоянию на 28 декабря 2011 года по городу заключено 2497 коллективных договоров. До конца года
ожидается, что охват коллективно-трудовыми отношениями крупных и средних
предприятий составит порядка 60,4%.
В
дальнейшем по прогнозным оценкам, согласованным с Министерством труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан он будет расти и к 2015 году
достигнет 71%, к 2020 году- 90%.
Защита
внутреннего рынка труда осуществляется через выдачу разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты. На 2011 год
в г.Алматы она определена в размере 5100 единиц. За 11 месяцев 2011 года
выдано разрешений
на привлечение 3756 иностранцев.
Освоение квоты составило 73,7% (в 2009 году выдано разрешений на
привлечение 5503 иностранцев, освоение квоты составило 88%, в 2010 году
соответственно ).
Среди лиц, получивших разрешение, преобладают граждане Турции и
Китая. Соотношение
казахстанских и иностранных работников составило 96% и 4%.
Организациями, привлекающими иностранную рабочую силу создано 6164 рабочих
места для казахстанских граждан, 3238 чел. прошли профессиональную подготовку
и переподготовку.
Социальная
помощь населению и уровень жизни
-
Для
поддержки соответствующего уровня жизни населения в городе Алматы оказывается
социальная помощь наиболее уязвимым слоям населения. В результате принимаемых
государством мер по активизации мер политики занятости численность получателей
государственной адресной социальной помощи (АСП) из года в год снижается.
Количество получателей АСП за 11 месяцев 2011 года снизилось по сравнению
с
2010 годом на 34,5% и составило 2560 чел. Почти половина получателей АСП –
дети, каждый третий- безработный, затем идут лица, осуществляющие уход
за детьми, студенты, инвалиды и прочие.
-
На фоне снижения общего числа получателей адресной социальной
помощи снижается удельный вес трудоспособного населения и на сегодня он
составляет 39% , что связано в первую очередь с высокой долей среди них
безработных. Безработные, получающие АСП это женщины, имеющие затруднения при
трудоустройстве, среди которых 67% женщины старше 45 лет, а также
женщины, имеющие малолетних детей.
-
За 11
месяцев 2009 года государственное пособие семьям, имеющим детей (пособие на
детей до 18 лет) назначено 3894 чел., на сумму 33,8 млн. тенге, за аналогичный
период 2010 года детская помощь назначена 3642 чел., на сумму 36,1 млн. тенге,
11 месяцев 2011 года -3018 чел. на 29,4 млн. тенге.
-
В 2009
году жилищная помощь назначена 8092 получателям на сумму 234,7 млн. тенге. Из
них участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные
к ним составляют 5714 получателей, которым назначена жилищная помощь на сумму
178,1 млн. тенге и 2378 малообеспеченных граждан получили жилищную помощь на
сумму 56,6 млн.тенге. В 2010 году помощь назначена 8499 получателям на сумму
212,3 млн. тенге. Из них участники, инвалиды Великой Отечественной войны и
лица, приравненные к ним составляют 4483 получателей, которым назначена
жилищная помощь на сумму 151,5 млн. тенге и 4016 малообеспеченных граждан
получили жилищную помощь на сумму 60,8 млн.тенге. За 11 месяцев 2011 года
количество получателей жилищной помощи составило 8301 чел. (5210 чел.
участники и инвалиды ВОВ) на сумму 72,7 млн. тенге.
-
В целях
совершенствования механизма оказания жилищной помощи за последние три года
принято 3 решения маслихата города Алматы. Доля допустимых расходов семьи на
оплату за жилищно-коммунальные услуги с мая 2007 года снижена до
10 %. В декабре 2010 года городским маслихатом утверждены новые Правила о
размере и порядке оказания жилищной помощи в городе Алматы».
Согласно им малообеспеченным гражданам при назначении жилищной помощи
учитываются расходы на оплату за капитальный ремонт или взносы нам
накопление средств на капитальный ремонт общего имущества
кондоминимумов.
-
В
городе наряду с государственными мерами оказывается социальная поддержка
населения по решениям маслихата и акимата города.
-
Всем
пенсионерам, а также труженикам тыла, ежемесячно из бюджета города
выплачивается специальное городское пособие в размере 1,0 МРП. С увеличением
численности лиц, вступающих в пенсионный возраст связан рост числа получающих
этот вид пособия. Если
за
2009 год пособие назначено 136350
человек на сумму 2 076,2 млн. тенге, то на 1 декабря 2011 года количество
получателей уже составило 145186 тыс. человек на сумму 2 409,4 млн. тенге.
-
Пособие
семьям, воспитывающим и обучающим на дому детей-инвалидов в размере 6,5 МРП в
2009 году назначено 433 получателям на сумму 10,1 млн. тенге. За 11 месяцев
2011года указанное пособие назначено 708 детям-инвалидам на 18,2 млн. тенге.
-
Гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оказывается единовременная
материальная помощь в размере до 5,0 МРП. В 2009 году данную помощь
получили 4858 чел. на сумму 23,3 млн. тенге, в 2010 году её получили 4274
чел. на сумму 23,3 млн.тенге, за 11 месяцев 2011 года-4701 чел. на сумму
27,9 млн.тенге.
-
Для
решения социальных проблем участников и инвалидов Великой Отечественной
войны и пенсионеров города установлены льготы по санаторно-курортному
лечению. В 2009 году санаторно-курортное лечение получили 2560 человек на
сумму 199,6 млн. тенге.
За
11
месяцев 2011 года 3515 ветеранов войны и труда поправили здоровье
на
сумму 293,4 млн.тенге.
-
В
2009 году установлены и проверены 1300 счетчиков горячей и холодной воды на
сумму 6,9 млн. тенге. В 2010 году установлены и проверены 700
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды на сумму 4,0
млн.тенге. В 2011 году в связи с оптимизацией системы социальных выплат
установка счетчиков заменена выплатой малообеспеченным
гражданам материальной помощи на их установку.
-
-
Социальная защита пожилых людей, ветеранов,
пенсионеров
-
Социальная реабилитация инвалидов
-
В городе Алматы проживают 163246 пенсионеров, в том числе 1733 участников и
инвалидов войны, 22791 участников трудового фронта, 118 блокадников
Ленинграда, 34 943 инвалидов всех категорий, 3653 многодетных матерей,
награжденных подвесками «Алтын алка» и «Кумис алка». 1361 участников и
инвалидов Великой Отечественной войны обеспечиваются бесплатным проездом в
общественном городском транспорте.
-
Социальная защита инвалидов и меры по их реабилитации осуществляются в
рамках законов Республики Казахстан от 13.04.2005 г. «О социальной
защите инвалидов в Республике Казахстан», от 11.07. 2002 г. № 343 «О
социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с
ограниченными возможностями», от 29.12.2008г. «О специальных социальных
услугах».
-
В рамках указанных нормативных правовых документов обеспечивается
выполнение индивидуальных программ реабилитации инвалидов всех категорий по
месту их жительства. Утверждены регламенты и
стандарты на: оформление документов на инвалидов на социальное обслуживание
в государственных и негосударственных медико-социальных учреждениях; для
обеспечения их сурдо- тифлосредствами и обязательными гигиеническими
средствами; предоставления им протезно-ортопедической помощи.
Организована работа по обследованию социально-бытового положения инвалидов,
составлены социальные карты, обеспечивается адресность в оказании
различных видов социальной поддержки, согласно индивидуальной программе
реабилитации инвалида, осуществляется обслуживание на дому, содержание в
домах – интернатах, а также санаторно-курортное оздоровление.
-
Расходы на социальную защиту инвалидов ежегодно увеличиваются. Увеличилось
количество инвалидов, пользующихся услугами индивидуальных помощников и
специалистов жестового языка, соответственно увеличились и затраты на оплату
данных услуг.
-
На социальную поддержку инвалидов в 2009 году было выделено 243млн. тенге, в
2010 году-343,6 млн., 2011 году-421,4 млн.тенге. В соответствии с ИПР за 11
месяцев 2011 года 295 человек были обеспечены креслами-колясками, 521
слабослышащих были обеспечены сурдотехническими средствами на общую
сумму около 26 млн.тенге; 731 инвалидов по зрению были обеспечены
тифлотехническими средствами, которые дают возможность читать,
писать, рисовать, всего на сумму около 12 млн. тенге, 1043 человек были
обеспечены гигиеническими средствами на сумму 56,8 млн тенге, 385
человек воспользовались услугами индивидуального помощника; 95
инвалидам были оказаны услуги специалистов жестового языка,
слухопротезная помощь оказана 250 инвалидам
оказана протезно-ортопедическая помощь 1464 чел.
-
С 1
января 2009 года вступил в силу Закон «О специальных социальных услугах»,
получателями которых стали дети с ограниченными возможностями
психофизического развития. В целях реализации Закона из средств
республиканского бюджета для г. Алматы в 2011 году было выделено 62,6 млн.
тенге для размещения государственного социального заказа в
неправительственном секторе на создание сети отделений дневного пребывания
для детей-инвалидов, и 23 млн. тенге на создание услуг подобного формата в
ГУ «Алматинский городской детский психоневрологический дом-интернат» на 50
мест. Были разработаны стандарты предоставления специальных социальных
услуг, в которых в 2010 году были внесены изменения в части
увеличения количества обязательных предоставляемых услуг.
Специальные
социальные услуги оказываются 300 детям и лицам старше 18 лет с
психоневрологическими патологиями неправительственными организациями: ОФ
«Мирный Казахстан», ОО «АРДИ».
-
С
целью оказания
помощи семьям, воспитывающим и обучающим на дому детей-инвалидов в
соответствии с постановлением акимата с 2002 года выплачивается пособие в
размере 6,5 МРП в квартал.
-
К
услугам одиноких пенсионеров и инвалидов имеются 74-х квартирный Социальный
жилой дом и Дом ветеранов на 350 мест.
В
городе функционируют ГУ «Алматинский городской (детский)
психоневрологический дом-интернат», рассчитанный на 160 мест и ГУ
«Дом-интернат для инвалидов и лиц с психоневрологическими
расстройствами(взрослый)», рассчитанный на 630 человек.
-
Сдан в эксплуатацию 25-ти квартирный жилой дом для проживания семей
инвалидов.
-
В соответствии с
постановлением Акимата города Алматы от 16 февраля 2006 года № 1/138 «Об
установлении квоты рабочих мест для инвалидов» ежегодно оказывается помощь
инвалидам в трудоустройстве, обеспечивается временная занятость на
общественных работах, осуществляется направление на курсы профобучения и
переподготовки. За 11 месяцев 2011 года в общественных работах приняли
участие 33 инвалида, на социальные рабочие места направлено 214,
трудоустроен 31, прошли обучение на курсах профподготовки 52 инвалида.
Реализация стратегии социальной защиты населения города Алматы
требует оценки преимуществ и недостатков системы социальной защиты,
возможностей успеха и выработки предложений по максимальному
использованию возможностей и преимуществ, защиты от угроз и устранения
недостатков.
2.2)Оценка основных внешних и
внутренних факторов
Внешние
факторы:
-
состояние экономики и создание новых рабочих мест;
-
сдерживающим фактором роста безработицы и сохранения кадрового
потенциала
является отправление работников в вынужденные отпуска или переход
на режим
неполного рабочего времени;
-
влияние и нагрузку на городской рынок труда оказывают
большие объемы ежегодного притока трудоспособного населения на постоянное
место жительства, маятниковые трудовые мигранты из прилегающих к
городу сельских районов, нелегальные мигранты;
-
несоответствие подготовки кадров и качества подготовки потребностям
рынка труда в рабочей силе;
-
- ухудшение
экономической конъюнктуры, рост безработицы, снижение потребности со стороны
работодателей в рабочей силе могут повлечь рост числа малообеспеченных
граждан;
-
-
повышение
тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на продукты
-
питания и т.д.;
-
- рост
числа инвалидов, пенсионеров и ветеранов из числа жителей города
Алматы;
-
-
рост числа
инвалидов, пенсионеров и ветеранов за счет миграционных
процессов.
-
-
Внутренние факторы:
-
-
преобладание на рынке труда целевых, малоконкурентных на рынке
труда безработных;
-
- недостаток
рабочих мест, отсутствие гибких форм занятости для женщин и молодежи,
других целевых групп безработных;
-
-
неисполнение работодателями законодательства о занятости
населения в части квотирования рабочих мест для инвалидов,
предоставления сведений о вакансиях;
-
-
низкая мотивация к возобновлению трудовой деятельности части безработных,
особенно имеющих длительные перерывы в работе;
-
-
наличие «теневой» занятости, скрытой безработицы не позволят
малообеспеченным лицам подтвердить сведения об имеющихся доходах;
-
неосведомленность инвалидов о правах в сфере получения социальных услуг;
- отсутствие ИПР
(индивидуальной программы реабилитации);
- отсутствие
документа о регистрации на территории города Алматы;
- недоступность
для инвалидов общественного транспорта.
-
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов
-
3.1.
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и
показатели результатов
-
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы
-
Цель
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы
Код
бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: 003-
Программа занятости,
023-Поддержка частного
Целевой индикатор(с указанием окончательного периода достижения) |
Источник информации |
Ед.
изме
рения |
В том числе с указанием промежуточного значения
|
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
2009
год
(факт)
|
2010 год (факт) |
2011 год
(прогноз) |
2012 год
(проектируемый) |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.Уровень
безработицы |
Департамент
статистики |
%
|
7,7 |
6,3 |
7,1
|
7,0
|
6,8
|
6,6
|
6,4
|
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора |
|
Источник информации
|
Ед.
изме
рения |
В том числе с указанием промежуточного значения
|
предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020,
030-Обеспечение деятельности центров занятости
Показатели прямых результатов
|
|
|
В
отчетном периоде |
В
плановом периоде |
2009 год (факт) |
2010 год (факт) |
2011 год
(прогноз) |
2012 год
(проектируемый) |
2013 год |
2014 год |
2015 год
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Задача 1.1.1. Обеспечить реализацию прав граждан
на защиту от безработицы |
1.Количество
созданных рабочих мест
|
Управление
экономики
и бюджетного
планирования |
Ед. |
15373 |
15387
|
13940
|
14233
|
14802
|
15395
|
15700
|
2.Уровень
занятости населения |
Департамент
статистики |
%
|
92,3 |
93,7
|
92,9
|
93,0
|
93,2
|
93,4
|
93,6
|
3.Количество
безработных
|
Департамент
статистики |
Тыс.чел.
|
54,6 |
45,5
|
52,9
|
52,8
|
52,7
|
52,1
|
52,1
|
4.
Численность наемных работников |
Департамент
статистики |
Тыс.чел
|
606,3 |
620,2
|
639,4
|
657,6
|
675,8
|
695,0
|
711,0
|
5.Численность обратившихся за трудоустройством
|
Управление
занятости и социальных программ |
Чел.
|
19576
(с учетом
Дорожной
карты) |
14459
(с учетом
Дорожной
карты) |
6700
|
6500
|
6200
|
6000
|
5800
|
6.Доля
трудоустроенных от числа обратившихся за содействием в органы занятости |
Управление
занятости и социальных программ |
%
|
44,6 |
61,2
|
66,7
|
66,7
|
66,8
|
66,8
|
66,9
|
7. Доля
трудоустроенных женщин от общего числа трудоустроенных
|
Управление
занятости и социальных программ |
% |
59,7 |
60,7 |
59,1 |
59,2 |
59,3 |
59,4 |
59,5 |
8.
Численность участников молодежной практики |
Управление
занятости и социальных программ |
Чел. |
3044 |
3199 |
350 |
200 |
400 |
400 |
400 |
Задача 1.1.2. Обеспечить занятость целевых групп
|
1.
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах (с учетом
Программы занятости 2020) |
Управление
занятости и социальных программ |
Ед.
|
5485
(с учетом
Дорожной
карты) |
4742
(с учетом
Дорожной
карты) |
760
|
1130
|
1000
|
1000
|
1000
|
Доля
направленных на социальные рабочие места от числа обратившихся |
|
% |
6,2 |
23,9
|
11,3
|
17,3
|
16,1 |
16,7 |
17,2 |
2.Численность граждан, принявших участие в общественных работах |
Управление
занятости и социальных программ |
Чел.
|
4683 |
4347
|
4000
|
4000
|
4000 |
4000 |
4000
|
Доля
направленных на общественные работы от числа обратившихся |
|
% |
46,9 |
75,7 |
59,7 |
61,5 |
64,5 |
66,7 |
69,0 |
Задача 1.1.3. Обеспечить сбалансированность профессионального образования
и спроса на рабочую силу
|
1.Число лиц,
прошедших подготовку и переподготовку |
Управление
занятости и социальных программ |
Чел. |
1500 |
1400
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500 |
1500 |
Доля
направленных на профессиональную подготовку от числа обратившихся в органы
занятости |
|
% |
15,0 |
24,4 |
22,4 |
23,1 |
24,2 |
25,0 |
24,1 |
2.Доля
высококвалифицированной рабочей силы в составе занятого населения |
Департамент
статистики
|
% |
71,9 |
65,0 |
60,5 |
61,0 |
61,5 |
62,0 |
62,5 |
Число лиц,
прошедших подготовку и переподготовку в рамках Программы занятости 2020 |
|
чел |
|
|
1520 |
1345 |
1345 |
1345 |
1345 |
Задача 1.1.4. Обеспечить трудовые права и гарантии работников
|
1.
1.Охват системой коллективно-трудовых отношений крупных и
средних предприятий
|
Департамент
по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан |
%
|
78,9
|
59,0
|
62,0
|
62,0
|
64,0
|
66,0
|
68,0
|
Задача 1.1.5. Регулирование трудовой миграции |
1.Доля
трудоустроенных этнических репатриантов трудоспособного возраста
|
Управление
занятости и
социальных программ |
% |
22,7 |
15,4 |
21,2 |
16,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
2.
2.Доля квалифицированных специалистов среди
иммигрантов в рамках государственной квоты привлечения иностранной
рабочей силы |
Управление
занятости и социальных программ |
% |
60,6 |
76,4 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
|
Срок реализации в плановом периоде |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Обеспечение временной занятости через общественные работы, социальные
рабочие места |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
2.
Повышение уровня трудоустройства путем профессиональной подготовки и
переподготовки безработных |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
3.
Проведение ярмарок вакансий
|
7ярмарок |
7 ярмарок |
7 ярмарок |
7 ярмарок |
7 ярмарок |
4.
Выпуск газеты «Рынок труда г.Алматы»
|
10 номеров |
10 номеров |
10 номеров |
10 номеров |
10 номеров |
5.
Осуществление мониторинга спроса на рабочую силу
в отраслях экономики |
ежемесячно |
ежемесячно |
ежемесячно |
ежемесячно |
ежемесячно |
6.Увеличение охвата предприятий коллективно-договорными отношениями
через активизацию работы трехсторонней комиссии по социальному
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
Ежекварталь
но |
ежекварталь
но |
ежекварталь
но |
ежекварталь
но |
Ежекварталь
но |
7.Оказание интерактивных услуг населению города через веб-сайт акимата
города, касающихся вопросов занятости и социальной защиты |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
8.Мониторинг деятельности частных агентств занятости |
ежемесячно |
ежемесячно |
ежемесячно |
ежемесячно |
ежемесячно |
9.
Проведение семинаров с работодателями по вопросам защиты трудовых прав
|
По
мере необ-ходимости |
По
мере необ-ходимости |
По
мере необ-
ходимости |
По
мере необ
ходимости |
По
мере необ
ходимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегическое направление 2. Управление риском снижения дохода ниже
установленного порогового минимума
-
Цель 2.1.
Содействовать снижению уровня бедности населения
-
Бюджетная программа,
направленная на достижение данной цели: 006 -
Государственная адресная социальная помощь
-
Бюджетная программа,
направленная на достижение данной цели: 007 -
Жилищная помощь
-
Бюджетная программа,
направленная на достижение данной цели: 008 социальная помощь отдельно
нуждающимся гражданам по
-
решению местных
представительных органов
-
Бюджетная
программа, направленная на достижение данной цели: 012 - Государственные
пособия на детей до 18 лет
Целевой индикатор(с указанием окончательного периода достижения) |
Источник информации |
Ед.
измерения |
В том числе с указанием промежуточного значения
|
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
2009
год (факт) |
2010 год (факт) |
2011 год
(прогноз) |
2012 год
(проектируемый) |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.Доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума |
Департамент
статистики |
%
|
3,0 |
2,6 |
3,9 |
3,8 |
3,7 |
3,6
|
3,5 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора |
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
ед.измерения |
В том числе с указанием промежуточного значения
|
|
|
|
В отчетном периоде |
В плановом периоде |
|
|
|
2009
год (факт) |
2010 год (факт) |
2011 год
(прогноз) |
2012 год
(проектируемый) |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Задача 2.1.1. Обеспечение реализации мер социальной поддержки
нуждающихся слоев населения |
1.Величина
прожиточного минимума |
Департамент
статистики
|
тенге
|
15557 |
16233
|
17259
|
18467
|
19760
|
21143
|
22623
|
2.Номинальный денежный доход на душу населения |
Департамент
статистики
|
Тенге
|
61153 |
70543
|
72650
|
79915
|
87906
|
96697
|
106367
|
3.Удельный
вес трудоустроенных малообеспеченных к общему количеству трудоустроенных |
Управление
занятости и социальных программ |
%
|
18,1 |
18,8
|
18,7
|
19,5
|
19,5
|
20,0
|
20,0
|
4.Удельный
вес трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной
помощи |
Управление
занятости и социальных программ |
%
|
49,5 |
49,6
|
45,0
|
45,0
|
40,0
|
35,0
|
30,0
|
5.
Численность получателей адресной социальной помощи |
Управление
занятости и социальных программ |
Чел.
|
4159 |
3907 |
2820 |
2809 |
2549 |
2289
|
2492 |
6. Численность детей до 18 лет
охваченных
государственным пособием |
Управление
занятости и социальных программ |
Чел. |
3992 |
4375
|
3050
|
2650
|
2600
|
2550
|
3200
|
7.Численность получателей
жилищной помощи
|
Управление
занятости и социальных программ |
Чел. |
8115 |
8499
|
8680
|
5000
|
4921
|
4766
|
7800
|
8. Обеспечение единовременной
материальной помощью малообеспеченных граждан |
Управление
занятости и социальных программ |
в % к
преды
дуще
му пе
риоду |
100 |
88 |
131,6 |
97,8 |
100 |
100 |
102 |
9.Численность получателей
специального городского пособия
|
Управление
занятости и социальных программ |
Чел. |
136350 |
140498
|
145000
|
147455
|
149500
|
152000
|
153000
|
10.
Обеспечение участников, инвалидов Великой отечественной войны,
малообеспеченных граждан:
-бесплатным проездом |
Управление
занятости и социальных программ |
Чел. |
1844 |
1464 |
1400 |
1300 |
1200 |
1100 |
1000 |
-льготами на санаторно-курортное лечением |
|
Чел.
|
2560 |
2264
|
3470
|
3600
|
4400 |
4400 |
4400 |
-единовременной материальной помощью
малообеспеченных граждан |
|
Чел. |
4858 |
4274
|
5626
|
5500
|
5500
|
5500
|
5600 |
-льготной установкой и поверкой
индивидуальных приборов учета потребления холодной, горячей воды |
|
Шт. |
1300 |
700 |
|
|
|
|
|
-льготой блокадников Ленинграда материальной помощью |
|
Чел. |
129 |
120 |
118 |
106 |
110 |
95 |
90 |
-бесплатный проезд в г.
Санк-Петербург и обратно |
|
Чел. |
18 |
19 |
15 |
14 |
10 |
10 |
8 |
-материальной помощью участников и
инвалидов ВОВ к 9 мая |
|
Чел. |
2670 |
2260 |
2100 |
1800 |
1500 |
1200 |
1100 |
-материальной помощью лицам, приравненным к участникам и инвалидам ВОВ к 9
мая |
|
Чел. |
|
|
3613 |
4650 |
4650 |
4650 |
4650 |
-материальной помощью вдов, воинов,
погибших (умерших, пропавших безвести) в ВОВ к 9 мая |
|
Чел. |
|
|
|
85 |
85 |
85 |
85 |
Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Принятие мер по активации трудоспособных членов малообеспеченных семей
по принципу взаимных обязательств |
- |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
2.
Снижение числа получателей адресной социальной помощи за счет активизации
работы по трудоустройству |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
3.Назначение и выплата социальной помощи уязвимым слоям населения
|
ежемесячно
ежеквартально |
ежемесячно
ежекварта
льно |
ежемесячно
ежекварта
льно |
ежемесячно
ежекварта
льно |
ежемесячно
ежекварта
льно |
4.Разработка предложений по совершенствованию механизмов социальной
поддержки населения |
4
квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегическое направление 3.Управление
рисками уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных
социальных рисков
Цель 3.1.
Совершенствовать систему реабилитации инвалидов,
предоставления специальных социальных услуг
Бюджетная программа:
009 социальная поддержка инвалидов
Бюджетная программа
015 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой
группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для
инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида
Бюджетная программа
002-Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в
медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
Целевой индикатор(с указанием окончательного
периода достижения) |
Источник информации |
Ед.
изме
рения |
В
том числе с указанием промежуточного значения |
|
|
|
В отчетном периоде |
В
плановом периоде |
|
|
|
2009
год
(факт) |
2010 год (факт) |
2011 год
(прогноз) |
2012 год
(проек
тируе
мый) |
2013
год |
2014
год |
2015
год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.Доля
получателей специальных социальных услуг к общему количеству инвалидов |
Управление
занятости и социальных программ |
%
|
6,2 |
14,5 |
13,6 |
13,7 |
13,9 |
14,0 |
14,1 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
ед.
изме
рения |
В
том числе с указанием промежуточного значения |
В
отчетном периоде |
В
плановом периоде |
2009
год
(факт) |
2010 год (факт) |
2011год (прогноз) |
2012 год
(проек
тируе
мый) |
2013
год |
2014
год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Задача 3.1.1. Социальная поддержка инвалидов, пожилых граждан, попавших в
тяжелую жизненную ситуацию
|
1.Доля лиц,
обслуживаемых в условиях стационара
|
Управление
занятости и социальных программ |
% |
23,3 |
22,9
|
24,5
|
20,8
|
20,1
|
20,1
|
20,1
|
2.Доля лиц,
обслуживаемых в условиях полустационара
|
Управление
занятости и социальных программ |
%
|
4,2 |
4,2
|
4,4
|
6,2
|
6,1
|
6,0
|
5,8
|
3.Доля лиц,
обслуживаемых в условиях
ухода на
дому
|
Управление
занятости и социальных программ |
%
|
69,7 |
69,4
|
67,2
|
68,1
|
67,4
|
67,8
|
67,8
|
4.Доля лиц,
обслуживаемых в условиях временного пребывания |
Управление
занятости и социальных программ |
%
|
2,8 |
2,8
|
3,9
|
5,1
|
6,8
|
6,7
|
6,7
|
5.Доля лиц,
обслуживаемых в негосударственном секторе |
Управление
занятости и социальных программ |
%
|
7,4 |
7,4
|
3,2
|
3,2
|
3,1
|
3,0
|
2,8
|
6.Доля
инвалидов, детей-инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным
лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации от
заявленной потребности |
Управление
занятости и социальных программ
|
%
|
95 |
95
|
96
|
97
|
98
|
98
|
99
|
7. Доля
инвалидов, обеспеченных в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации техническими, вспомогательными (компенсаторными) средствами и
специальными средствами передвижения (кресло-коляска-ми, сурдо-
тифлосредствами) от заявленной потребности |
Управление
занятости и социальных программ
|
%
|
97,5 |
97,5
|
98,5
|
99 |
99,5 |
99,6 |
99,7 |
8. Доля
инвалидов, обеспеченных протезно-ортопедической помощью в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации от заявленной
потребности |
Управление
занятости и
социальных программ
|
%
|
93 |
93 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
9.Доля лиц с
ограниченными возможностями, охваченных мероприятиями, реализуемых НПО в
рамках государственного социального заказа от общего количества инвалидов |
Управление
занятости и социальных программ
|
%
|
1,0 |
1,0 |
0,4 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
10.
Количество семей, воспитывающих и обучающих на дому детей-инвалидов
получающих пособие в размере 6,5 МРП в квартал |
Управление образования
(Психолого-медико-социальная консультация) |
Чел.
|
525 |
653
|
708
|
715
|
730
|
745
|
702
|
11.
Количество проживающих в Социальном жилом доме
|
Управление
занятости и социальных программ |
Чел.
|
56 |
47 |
58
|
64
|
70
|
74
|
74
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
2011 год
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Внедрение
стандартов специальных социальных услуг |
После
утверждения |
|
|
|
|
2.Проведение
мониторинга лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
3.Расширение сети учреждений,
оказывающих специальные социальные услуги в условиях полустационаров и
ухода на дому |
по мере выделения средств |
по
мере выделения средств |
по
мере выделения средств |
по
мере выделения средств |
по
мере выделения средств |
4.Увеличение доли специальных социальных услуг в негосударственном
секторе |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
5.
Размещение государственного социального заказа на оказание специальных
социальных услуг НПО |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
1.
6.Проведение государственных закупок по
приобретению для инвалидов вспомогательных (компенсаторных) средств,
кресло-колясок, гигиенических средств. |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
ежегодно |
2.
7. Проведение семинаров, совещаний по проблемам
инвалидов |
ежекварталь
но |
ежекварталь
но |
ежекварталь
но |
ежекварталь
но |
ежекварталь
но |
3.
8. Активизировать работу Координационного совета
по правам инвалидов |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
9.Оказывать содействие развитию НПО инвалидов и ветеранских организаций |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
постоянно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Соответствие стратегических
направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели государственного органа |
Наименование стратегического и (или) программного документа
|
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы
Цель:
Предупреждение риска потери (отсутствия) работы |
Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана
(2010 г.,2011 г.);
Закон Республики Казахстан «О занятости населения» с изменениями и
дополнениями на 27.06.2011г. № 444-IV
ЗРК;
Программа развития города Алматы на 2011-2015 годы;
Трудовой кодекс;
Трехстороннее соглашение.
|
Стратегическое направление 2. Управление риском снижения дохода ниже
установленного порогового минимума
Цель 2.1.
Содействовать
снижению уровня бедности населения
|
Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана
(2010 г.,2011г.);
Закон Республики Казахстан «О государственной адресной
социальной помощи» от 17.07.2001 года № 246-
II
ЗРК;
Закон Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям,
имеющим детей» от 28.06.2005 года № 63;
Постановление Правительства «Об утверждении Правил предоставления жилищной
помощи» от 30.12.2009 года № 2314;
Решение
XXXIV-ой
сессии маслихата города Алматы
IV-го
созыва от 13 декабря 2010 года № 382 «Об утверждении Правил о
размере и порядке оказания жилищной помощи в городе Алматы»;
Программа развития города Алматы на 2011-2015 годы.
|
Стратегическое направление 3. Управление рисками уязвимости вследствие
наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков
Цель 3.1.
Совершенствовать систему реабилитации инвалидов,
предоставления специальных социальных услуг
|
Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу
Казахстана (2010 г.,2011г.);
Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики
Казахстан» от 12 декабря 1995 года № 2676;
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной
поддержки отдельных категорий граждан» от 2 декабря 2009 года № 211-IV
ЗРК;
Решение
XXXVI-ой
сессии маслихата города Алматы
IV-го
созыва от 18.01.2011 года № 395 «О предоставлении льготного проезда
на городском общественном транспорте (кроме такси) отдельным категориям
нуждающихся граждан города Алматы»;
Решение
внеочередной
XXXX-ой
сессии маслихата города Алматы
IV-го
созыва от 29.04.2011 года № 425 «О социальной помощи на
санаторно-курортное лечение отдельным категориям нуждающихся граждан
города Алматы»;
Закон Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике
Казахстан» от 13.04. 2005 года №39-III
ЗРК;
Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» от
11.07.2002года № 343 ;
Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе» от
12.04.2005 года № 30,
Закон Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» от
29.12.2008 года №114 –
IV ЗРК;
Программа развития города Алматы на 2011-2015 годы. |
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного
органа |
Мероприятия по реализации стратегического направления и цели
государственного органа |
Период
реализации |
1 |
2 |
3 |
-
1.
Управление
риском потери (отсутствия) работы
-
Цель:
Предупреждение риска потери (отсутствия) работы
-
задачи:
- Задача
1.1.1 Обеспечить реализацию прав граждан
на защиту от безработицы:
-
Задача 1.1.2. Обеспечить занятость целевых
групп населения
-
Задача 1.1.3. Обеспечить сбалансированность профессионального
образования и спроса на рабочую силу
-
Задача
1.1.4. Обеспечить трудовые права и
гарантии работников
-
Задача 1.1.5 .Регулирование трудовой миграции
-
-
Стратегическое направление 2. Управление риском снижения дохода ниже
установленного порогового минимума
-
Цель.
Содействовать снижению уровня бедности населения
-
Задача
2.1.1. Повысить показатели социальной помощи населению
-
Задача
2.1.2. Развивать меры социальной поддержки семей с детьми
-
-
Стратегическое направление 3.
Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности
и иных социальных рисков.
-
Цель.
Совершенствовать систему реабилитации инвалидов,
предоставления специальных социальных услуг.
-
Задача
3.1.1.
Обеспечить протезно-ортопедической помощью, сурдотехническими средствами,
слухопротезной помощью, тифлотехническими средствами, кресло-колясками,
санаторно-курортным лечением.
-
Задача
3.1.2.
Повысить уровень жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов
-
Задача 3
.1.3. Обеспечить нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами, предоставить социальные услуги индивидуального помощника для
инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста
жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида
-
Задача 3
.1.4. Предоставление специальных социальных услуг инвалидам,
детям и лицам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями
в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях,
через НПО (в условиях полустационара), в условиях ухода на дому в
районных отделениях социальной помощи и НПО
-
|
-
1.
Оптимизация численности государственных
служащих
-
-
-
2.
Повышение квалификации персонала на курсах переподготовки и повышения
квалификации Института местного и государственного управления г. Алматы и
Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан.
-
-
-
-
3.
Стимулирование деятельности государственных служащих по конечным
результатам работы, шире использовать продвижение по службе и привлечение
на руководящие должности наиболее опытных работников.
-
-
-
-
4.
Внедрение новых программ и совершенствование действующих
-
-
-
-
-
5.Оказание услуг в соответствии с утвержденными стандартами
-
|
-
-
-
2011 -2015 г.г.
-
|
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное
взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное
взаимодействие |
Меры,
осуществляемые государственными органами |
1 |
2 |
3 |
Задача 1.1.1.
Обеспечить реализацию прав граждан на защиту от безработицы |
1.Количество созданных рабочих мест |
Управление экономики и бюджетного планирования |
Мониторинг
создаваемых рабочих мест через райакиматы |
2. Численность наемных работников |
Данные статистики |
мониторинг |
3. Уровень безработицы |
Данные статистики |
мониторинг |
Задача
1.1.3.Обеспечить сбалансированность профессионального образования и
спроса на рабочую силу
|
1.Доля высококвалифицированной рабочей силы в составе занятого населения |
Данные статистики |
мониторинг |
Задача
1.1.4. Обеспечить трудовые права и гарантии работников
|
1..Охват системой коллективно-трудовыми отношениями крупных и средних
предприятий (к 2020 году -90-95% |
Департамент по контролю и социальной защите Министерства труда и
соцзащиты РК |
Мониторинг
|
Задача
2.1.1. Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слове
населения |
1. Величина прожиточного минимума |
Данные статистики |
Для расчета черты бедности |
2.Номинальный денежный доход на душу населения |
Данные статистики |
мониторинг |
3. Численность получателей жилищной помощи |
Управление жилья |
Для согласования сметы на капитальный ремонт |
Задача
3.1.1.
Социальная поддержка инвалидов, пожилых граждан, попавших в тяжелую
жизненную ситуацию
|
-
1.Обеспечение протезно-ортопедической помощью
-
-
2.Обеспечение слухопротезной помощью
-
-
3. Обеспечение сурдотехническими
-
средствами
-
-
4. Обеспечение тифлотехническими средствами
-
-
4.
Обеспечение средствами передвижения
(кресло-колясками, ходунками)
-
-
5.
Обеспечение санаторно-курортным лечением
-
-
6.
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами, предоставление услуг
индивидуального помощника и специалиста жестового языка
-
-
7.Численность детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на
дому получающих пособие в размере 6,5 МРП в квартал
|
-
Департамент по контролю труда и социальной защиты населения
МТСЗН по г. Алматы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление образования
-
(Психолого-медико-социальная консультация)
-
|
-
Разработка для инвалидов ИПР (индивидуальной программы реабилитации) и
предоставление в Управление занятости и социальных программ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Предоставление справки ПМСК
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 6.
Управление рисками
-
-
Наименование возможного риска
|
-
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками
|
-
Мероприятия по управлению рисками
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
Внешние риски
|
-
1. Спад производства
-
|
-
Рост безработицы
|
-
Разработка и реализация мер по социальной защите безработных,
проведение ярмарок вакансий, анализ рынка труда, участие в
работе трехсторонней комиссии
|
-
2.Миграционные процессы
|
-
Нагрузка на городской рынок труда
|
-
Предложения по принятию нормативных актов по регулированию
миграционных процессов
|
-
3.Ухудшение экономической
конъюнктуры, рост безработицы
|
-
Снижение дохода ниже
прожиточного минимума
|
-
Подготовка предложений по увеличению денежных средств на оказание
социальной помощи
|
-
4.Увеличение количества инвалидов из числа города Алматы;
-
увеличение количества инвалидов за счет миграционных процессов.
|
-
Неполный охват мерами социальной помощи
|
-
Внесение предложений в маслихат, акимат по выделению
дополнительных денежных средств. Внесение предложений в МТСЗН о
выделении Целевых текущих трансфертов.
|
-
Внутренние риски
-
|
-
1.Несоответствие спроса и предложения рабочей силы
-
|
-
Рост числа безработных с высшим образованием, рост числа
безработных женщин
|
-
Предложения по совершенствованию системы профессионального образования,
созданию рабочих мест с неполным рабочим днем(неделей)
|
-
2. Трудоустройство целевых групп населения
|
-
Снижение уровня жизни социально уязвимых слоев населения
|
-
Сотрудничество с работодателями, предложения в Министерство труда
и социальной защиты населения РК по стимулированию
работодателей за прием на работу целевых групп населения
|
-
3. Снижение дохода ниже прожиточного минимума
|
-
Увеличение нуждающихся граждан в оказании адресной социальной и жилищной
помощи
|
-
Направление на активные формы трудоустройства, разработка мер по
социальной защите
|
-
4.
Отсутствие ИПР (индивидуальной программы реабилитации);
-
отсутствие документа о регистрации на территории города Алматы;
-
неосведомленность инвалидов о правах в сфере получения социальных услуг
|
-
Неполный охват мерами социальной помощи
|
-
Активизировать разъяснительную работу в СМИ о правах инвалидов,
проведение семинаров
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 7. Бюджетные программы
-
7.1. Бюджетные программы
-
-
Бюджетная программа
|
-
-
002-Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и
инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
|
-
-
Описание
|
-
1. Социальный жилой дом для одиноких пенсионеров, инвалидов, одиноких
супружеских и семейных пар пенсионного возраста открылся в Алматы 4 мая
2001 года на основании решения Акима города № 93 от 19 февраля 2001
года.
-
Главным условием переезда желающих
является передача своей квартиры (дома) в коммунальную собственность
города, 50% стоимости квартиры (дома), отданной государству, будет
отчисляться для оплаты коммунальных услуг новой квартиры. Каждый
пенсионер сохраняет свою финансовую независимость, пенсия с надбавками и
льготами остается полностью у него. Основная задача Социального жилого
дома – это забота и социальная поддержка одиноких пенсионеров.
-
Это два современных 74-х квартирных
пятиэтажных дома, оборудованных лифтами, с отдельными 1 и 2-х комнатными
квартирами, с балконами.
-
Для социально-бытового, медицинского
и других видов обслуживания жильцов имеются: прачечная, оборудованная
современными стиральными машинами-автоматами и гладильными досками,
парикмахерская, обслуживающие бесплатно; медицинский кабинет, где
ведется ежедневный прием пациентов, врачом высшей квалификации,
обеспечено круглосуточное дежурство медсестрами.
-
2.Создан постановлением акимата города Алматы № 3/301 от 20 ноября 2001
года в микрорайоне «Мамыр-7». Государственное учреждение - Алматинский
городской Дом ветеранов является медико-социальным учреждением,
обладающим статусом юридического лица, предназначенным для
постоянного проживания одиноких престарелых граждан, нуждающихся в
уходе, бытовом и медицинском обслуживании, социально трудовой адаптации.
В Дом ветеранов принимаются граждане, достигшие пенсионного возраста,
без нарушений психики.
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Предоставление специальных социальных услуг для
престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях)
общего типа
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
распределяемая
|
-
текущая/развитие
|
-
текущая
|
-
|
-
Ед.
-
изме
-
рен.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
(отчет)
|
- 2011
- (план )
|
-
2012
-
(проекти
-
руемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
Показатели прямого результата
|
-
Количество проживающих в Социальном жилом доме
|
-
чел.
|
-
56
|
-
47
|
-
50
|
-
64
|
-
70
|
-
74
|
-
76
|
-
Количество проживающих Доме ветеранов
|
-
чел.
|
-
316
|
-
307
|
-
320
|
-
350
|
-
350
|
-
350
|
-
350
|
-
Показатели конечного результата
|
-
Количество проживающих в
-
Социальном жилом доме
|
-
чел.
|
-
56
|
-
47
|
-
50
|
-
64
|
-
70
|
-
74
|
-
76
|
-
Количество проживающих в Доме ветеранов
|
-
чел.
|
-
316
|
-
307
|
-
320
|
-
350
|
-
350
|
-
350
|
-
350
|
-
Показатели качества
Улучшение бытовых условий, своевременная социальная
и медицинская помощь
|
-
Показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Расходы на 1 проживающего в
-
Социальном жилом доме
|
-
тенге/год
|
-
809946
|
-
1263447
|
-
1148040
|
-
869969
|
-
829571
|
-
819324
|
-
853605
|
-
Расходы на 1 проживающего в Доме ветеранов
|
-
тенге/год
|
-
760097
|
-
773095
|
-
939481
|
-
861320
|
-
866583
|
-
904460
|
-
967771
|
-
Объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
285547,8
|
-
296722,3
|
-
895255
|
-
357140
|
-
361374
|
-
377191
|
-
403594
|
-
Расходы на содержание Социального жилого дома
|
-
тыс. тенге
|
-
-
45357
|
-
59382
|
-
152900
|
-
55678
|
-
58070
|
-
60630
|
-
64874
|
-
Расходы на содержание Дома ветеранов
|
-
тыс. тенге
|
-
-
240190,8
|
-
-
237340,3
|
-
-
742355
|
-
-
301462
|
-
-
303304
|
-
-
316561
|
-
-
338720
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
Бюджетная программа
003 «Программа занятости»
-
|
-
Описание
|
-
Направление безработных на общественные работы, обучение безработных
по специальностям, востребованным на рынке труда, трудоустройство
безработных через социальные рабочие места, направление выпускников
учебных заведений на молодежную практику.
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
|
-
|
-
в зависимости от способа реализации
|
-
распределяемая
|
-
|
-
текущая/развитие
|
-
текущая
|
-
|
-
Ед.измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план )
|
-
2012 проектируе
-
мый
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
Численность граждан, принявших участие в общественных работах
|
-
чел.
|
-
4683
|
-
4347
-
|
-
4000
-
|
-
4000
-
|
-
4000
-
|
-
4000
-
|
-
4000
-
|
-
Число лиц,
прошедших подготовку и переподготовку
|
-
чел.
|
-
1500
|
-
1400
-
|
-
1500
-
|
-
1500
-
|
-
1500
-
|
-
1500
-
|
-
1400
-
|
-
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах (с учетом
Программы занятости 2020)
|
-
чел.
|
-
610
|
-
562
-
-
|
-
760
|
-
1130
|
-
1000
|
-
1000
|
-
1000
|
-
Расширение
программы социальных рабочих мест и молодежной практики за счет целевых
текущих трансфертов из республиканского бюджета
|
-
чел.
-
|
-
-
7924
|
-
-
7379
|
-
|
-
-
200
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели конечного результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Численность граждан, принявших участие в общественных работах
|
-
чел.
-
|
-
4683
|
-
4347
|
-
4000
|
-
4000
-
|
-
4000
-
|
-
4000
-
|
-
4000
-
|
-
Число лиц,
прошедших подготовку и переподготовку
|
-
чел.
|
-
1500
|
-
1400
|
-
1500
|
-
1500
-
|
-
1500
-
|
-
1500
-
|
-
1400
-
|
-
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах (с учетом
Программы занятости 2020)
|
-
чел.
|
-
-
610
|
-
-
562
|
-
-
760
|
-
-
1130
|
-
-
1000
|
-
-
1000
|
-
-
1000
|
-
Численность участников молодежной практики за счет целевых текущих
трансфертов из республиканского бюджета
|
-
-
чел.
|
-
7924
|
-
7379
|
-
|
-
200
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели качества
|
-
Предоставление услуг в соответствии со стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Оплата
труда 1 участника общественных работ
|
-
на 1 чел/
тенге
|
-
24629
|
-
26989
-
|
-
34330
|
-
36209
|
-
38744
|
-
41456
|
-
46350
|
-
Расходы на
подготовку и переподготовку 1 чел
|
-
на 1 чел/
тенге
|
-
-
25401
|
-
-
27739
|
-
-
28427
|
-
-
30917
|
-
-
30917
|
-
-
33081
|
-
-
35396
|
-
Оплата
труда 1 участника социальных рабочих мест
|
-
на 1 чел/
тенге
|
-
-
200326
|
-
-
215810
|
-
-
229108
|
-
-
212884
|
-
-
257398
|
-
-
307857
|
-
-
299332
|
-
Оплата
труда 1 участника молодежной практики за счет целевых текущих
трансфертов из республиканского бюджета
|
-
на 1 чел/
тенге
|
-
-
43863
|
-
-
115317
|
-
|
-
-
203485
|
-
-
|
-
|
-
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
623210,5
-
|
-
848265,2
|
-
354083
|
-
472467
|
-
369644
|
-
427159
-
|
-
457060
|
-
Бюджетная программа
|
-
006 -
Государственная адресная социальная помощь
-
|
-
Описание
|
-
Назначение
государственной адресной социальной помощи для социальной поддержки
населения, проживающего ниже черты бедности
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих
из них государственных услуг
-
|
-
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
|
-
Ед.
-
изме
-
рен.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
-
(отчет )
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012
-
(проектируе
-
мый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Численность получателей адресной социальной помощи
|
-
чел.
|
-
4159
|
-
3907
|
-
2820
|
-
2809
|
-
2549
|
-
2289
|
-
2492
|
-
показатели конечного результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Численность получателей адресной
-
социальной помощи
|
-
чел.
|
-
4159
|
-
3907
|
-
2820
|
-
2809
|
-
2549
|
-
2289
|
-
2492
|
-
показатели качества
|
-
Предоставление услуг по назначению и выплате в соответствии со
стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Расходы на
1 получателя адресной социальной помощи
|
-
Тенге
-
/чел
|
-
34140
|
-
30564
|
-
36233
|
-
37922
|
-
40578
|
-
46890
|
-
46084
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
141990
|
-
119411,8
|
-
99941
|
-
106524
|
-
103434
|
-
107330
|
-
114843
|
-
Бюджетная программа
-
|
-
007 –
Жилищная помощь
|
-
Описание
|
-
Назначение
жилищной помощи для оплаты за текущие жилищно-коммунальные услуги
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.измерен.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011 (план)
|
-
2012
-
(проектируе
-
мый))
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Численность получателей жилищной помощи
|
-
чел.
|
-
8501
|
-
8499
|
-
8680
|
-
5000
|
-
4921
|
-
4766
|
-
4766
|
-
показатели конечного результата
|
-
|
-
8501
|
-
8499
|
-
8680
|
-
5000
|
-
4921
|
-
4766
|
-
4766
|
-
Численность получателей жилищной помощи
|
-
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели качества
|
-
Предоставление услуг по назначению и выплате в соответствии со
стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Расходы на
1 получателя жилищной помощи
|
-
тенге/
-
чел
|
-
28918
|
-
27588
|
-
12093
|
-
43993
|
-
40176
|
-
47937
|
-
51293
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
234765,3
|
-
234471,7
|
-
104971
|
-
219966
|
-
197705
|
-
228468
|
-
244461
|
-
Бюджетная программа
|
-
008 –
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям
местных представительных органов
|
-
Описание
|
-
Осуществление денежных выплат нуждающихся в
социальной защите граждан, обеспечение путевками участников,
инвалидов ВОВ, установка индивидуальных приборов учета холодной и
горячей воды.
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
-
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.из-мер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
-
(план)
|
-
2011
-
(отчет)
|
-
2012
-
(проектируе
-
мый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
Количество
получателей специального городского пособия
|
-
чел
|
-
136350
|
-
140498
|
-
145000
|
-
147455
|
-
149500
|
-
152000
|
-
153000
|
-
Численность обеспеченных бесплатным проездом участников и инвалидов ВОВ
|
-
чел
-
|
-
1844
|
-
1464
-
|
-
1400
-
|
-
1300
-
|
-
1200
-
-
|
-
1100
-
-
|
-
1000
-
|
-
Численность обеспеченных льготами на санаторно-курортное лечение
участников и инвалидов ВОВ, пенсионеров по возрасту и инвалидов всех
категории
|
-
чел
-
|
-
2560
|
-
2264
-
|
-
3470
-
-
|
-
3600
-
|
-
4400
-
|
-
4400
-
|
-
4400
-
|
-
Число малообеспеченных граждан, обеспеченных единовременной
-
материальной помощью
|
-
чел
-
|
-
4858
|
-
4274
-
|
-
5626
-
|
-
5500
-
|
-
5500
-
|
-
5500
-
|
-
5600
-
|
-
Число индивидуальных приборов учетов потребления холодной, горячей воды
для льготной установки и поверки малообеспеченным гражданам
|
-
штук
-
|
-
1300
|
-
700
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Число участников и инвалидов ВОВ обеспеченных материальной помощью
к 9 мая;
|
-
чел
-
|
-
2670
|
-
2260
-
|
-
2100
-
|
-
1800
-
|
-
1500
-
|
-
1200
-
|
-
1100
-
|
-
Обеспечение материальной помощью блокадников Ленинграда
|
-
чел
-
|
-
129
|
-
120
-
|
-
118
-
|
-
106
-
|
-
100
-
|
-
95
-
|
-
90
-
|
-
Число лиц,
обеспеченных бесплатным проездом в г.Санкт-Петербург и обратно
|
-
чел.
|
-
19
|
-
19
|
-
15
|
-
14
-
|
-
10
|
-
10
|
-
8
-
-
|
-
Обеспечение материальной помощью лиц, приравненных к участникам и
инвалидам ВОВ к 9 мая
|
-
-
чел.
|
-
|
-
|
-
3613
|
-
4650
|
-
4650
|
-
4650
|
-
4650
|
-
Обеспечение материальной помощью вдов, воинов, погибших (умерших,
пропавших безвести) в ВОВ к 9 мая
|
-
-
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
85
|
-
85
|
-
85
|
-
85
|
-
показатели конечного результата
|
-
Количество
получателей специального городского пособия
|
-
чел.
|
-
136350
|
-
140498
|
-
145000
|
-
147455
|
-
149500
|
-
152000
|
-
153000
|
-
Численность обеспеченных бесплатным проездом участников и инвалидов ВОВ
|
-
чел
-
|
-
1844
|
-
1464
-
|
-
1400
-
|
-
1300
-
|
-
1200
-
-
|
-
1100
-
-
|
-
1000
-
|
-
Численность обеспеченных льготами на санаторно-курортное лечение
участников и инвалидов ВОВ, пенсионеров по возрасту и инвалидов всех
категории
|
-
чел
-
|
-
2560
|
-
2264
-
|
-
3470
-
-
|
-
3600
-
|
-
4400
-
|
-
4400
-
|
-
4400
-
|
-
Число малообеспеченных граждан, обеспеченных единовременной
-
материальной помощью
|
-
чел
-
|
-
4858
|
-
4274
-
|
-
5626
-
|
-
5500
-
|
-
5500
-
|
-
5500
-
|
-
5600
-
|
-
Число индивидуальных приборов учетов потребления холодной, горячей воды
для льготной установки и поверки малообеспеченным гражданам
|
-
штук
-
|
-
1300
|
-
700
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Число участников и инвалидов ВОВ, обеспеченных материальной
помощью к 9 мая;
|
-
чел
-
|
-
2670
|
-
2260
-
|
-
2100
-
|
-
1800
-
|
-
1500
-
|
-
1200
-
|
-
1100
-
|
-
Обеспечение материальной помощью блокадников Ленинграда
|
-
чел
-
|
-
129
|
-
120
-
|
-
118
-
|
-
106
-
|
-
100
-
|
-
95
-
|
-
90
-
|
-
Число лиц,
обеспеченных бесплатным проездом в г.Санкт-Петербург и обратно
|
-
чел.
|
-
19
|
-
19
|
-
15
|
-
14
-
|
-
10
|
-
10
|
-
8
-
-
|
-
Обеспечение материальной помощью лиц, приравненных к участникам и
инвалидам ВОВ к 9 мая
|
-
-
чел.
|
-
|
-
|
-
3613
|
-
4650
|
-
4650
|
-
4650
|
-
4650
|
-
Обеспечение материальной помощью вдов, воинов, погибших (умерших,
пропавших безвести) в ВОВ к 9 мая
|
-
-
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
85
|
-
85
|
-
85
|
-
85
|
-
показатели качества
|
-
Предоставление услуг в соответствии со
стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
- Размер
специального городского пособия
-
|
-
тенге в
месяц/
-
чел
|
-
1296
|
-
1413
|
-
1512
|
-
1618
|
-
1731
|
-
1852
|
-
1982
|
-
-
обеспечение бесплатным проездом участников и инвалидов ВОВ
|
-
тенге/
-
чел
|
-
1586
|
-
1594
-
|
-
1600
-
|
-
1712
-
|
-
1832
-
|
-
1961
-
|
-
2409
-
|
-
-
обеспечение льготами на санаторно-курортное лечение участников и
инвалидов ВОВ, пенсионеров по возрасту и инвалидов всех категории
|
-
тенге/в сутки
-
|
-
6490
|
-
7508
-
|
-
6956
-
|
-
7000
-
|
-
7490
-
|
-
8014
-
|
-
9931
-
|
-
-обеспечение единовременной материальной помощью малообеспеченных
граждан
|
-
тенге/
-
чел.
-
|
-
4800
|
-
5000
-
|
-
6198
-
|
-
6500
-
|
-
7000
-
|
-
7500
-
|
-
8000
-
|
-
-обеспечение льготной установкой и поверкой индивидуальных приборов
учетов потребления холодной, горячей воды малообеспеченных граждан
|
-
тенге
-
|
-
11630
|
-
12490
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
-обеспечение материальной помощью участников и инвалидов ВОВ к 9 мая
|
-
тенге/
-
чел.
|
-
4500
|
-
25000
-
|
-
26933
-
|
-
30000
|
-
30000
|
-
30000
|
-
30000
-
|
-
-обеспечение компенсацией УОВ и ВОВ за жилищно-коммунальные услуги
|
-
тенге
-
|
-
|
-
|
-
53214
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
-обеспечение материальной помощью блокадников Ленинграда
|
-
тенге/
-
чел.
|
-
|
-
5000
-
|
-
5000
-
|
-
5000
-
|
-
5000
-
|
-
5000
-
|
-
5000
-
|
-
-
бесплатный
проезд в г.Санкт-Петербург обратно
|
-
тенге
|
-
|
-
|
-
85031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
-обеспечение материальной помощью лиц, приравненных к участникам и
инвалидам ВОВ к 9 мая
|
-
тенге/
-
чел.
|
-
|
-
|
-
22500
|
-
30000
|
-
30000
|
-
30000
|
-
30000
-
|
-
-обеспечение материальной помощью вдов, воинов, погибших (умерших,
пропавших безвести) в ВОВ к 9 мая
|
-
тенге/
-
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
10000
|
-
10000
|
-
10000
|
-
10000
-
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
2356888
|
-
2650101,4
|
-
3106278
|
-
3305278
|
-
3536648
|
-
4086950
|
-
4373037
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Бюджетная программа
|
-
009 – Социальная поддержка инвалидов
|
-
Описание
|
-
-Обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
-
-Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными)
средствами и специальными средствами передвижения в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида;
-
-Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому;
-
-Предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечению
протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими;
-
-Предоставление услуг по перевозке инвалидов 1 группы, имеющих
затруднение в передвижении и не имеющих возможности воспользоваться
услугами общественного транспорта
-
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
-
|
-
в зависимости от способа реализации
|
-
Распределяемая
-
|
-
текущая/развитие
|
-
текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
-
(отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012 (проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Количество семей, воспитывающих и обучающих на дому детей-инвалидов
|
-
Чел.
|
-
525
|
-
653
|
-
708
|
-
715
|
-
730
|
-
745
|
-
702
|
-
Количество инвалидов, обеспеченных техническими вспомогательными
средствами (сурдо и тифло), средствами передвижения
|
-
Чел.
|
-
1248
|
-
2085
|
-
2036
|
-
1704
|
-
1823
|
-
1950
|
-
2087
|
-
Количество инвалидов, обеспеченных протезно-ортопедическими средствами
|
-
чел.
|
-
1200
|
-
777
|
-
1161
|
-
1155
|
-
1235
|
-
1322
|
-
1415
|
-
Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением
|
-
Чел.
|
-
126
|
-
117
|
-
120
|
-
920
|
-
984
|
-
1050
|
-
1125
|
-
Услуги по
перевозке инвалидов 1 группы,
имеющих затруднение в передвижении и не имеющих возможности
воспользоваться услугами общественного транспорта
|
-
Чел.
|
-
|
-
|
-
9560
-
(машино/
-
час)
|
-
-
350
|
-
-
375
|
-
-
400
|
-
-
428
|
-
показатели конечного результата
|
-
Количество семей, воспитывающих и обучающих на дому детей-инвалидов
|
-
чел
|
-
525
|
-
653
|
-
708
|
-
715
|
-
730
|
-
745
|
-
702
|
-
Количество инвалидов, обеспеченных техническими вспомогательными
средствами (сурдо и тифло), средствами передвижения
|
-
чел
|
-
1248
|
-
2085
|
-
2036
|
-
1704
|
-
1823
|
-
1950
|
-
2087
|
-
Количество инвалидов, обеспеченных протезно-ортопедическими средствами
|
-
чел
|
-
1200
|
-
777
|
-
1161
|
-
1155
|
-
1235
|
-
1322
|
-
1415
|
-
Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением
|
-
чел
|
-
126
|
-
117
|
-
120
|
-
920
|
-
984
|
-
1050
|
-
1125
|
-
Услуги по
перевозке инвалидов 1 группы,
имеющих затруднение в передвижении и не имеющих возможности
воспользоваться услугами общественного транспорта
|
-
-
Чел.
|
-
|
-
|
-
-
9560 (машино/
-
час)
|
-
-
350
|
-
-
375
|
-
-
400
|
-
-
428
|
-
показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными средствами(сурдо и
тифло), средствами передвижения
|
-
Тенге/
-
/чел.
|
-
36784
|
-
22536
|
-
30373
|
-
70538
|
-
70548
|
-
74173
|
-
74155
|
-
Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими средствами
|
-
тенге/
-
чел
|
-
54755
|
-
70913
|
-
54187
|
-
73033
|
-
73083
|
-
73053
|
-
73029
|
-
Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением
|
-
Тенге/
-
чел
|
-
56952
|
-
62302
|
-
76275
|
-
83371
|
-
83405
|
-
83633
|
-
83521
|
-
Расходы на 1 семью, воспитывающую и обучающую на дому детей-инвалидов
|
-
тенге/
-
квартал
|
-
6578
|
-
9185
|
-
9828
|
-
10517
|
-
11252
|
-
12040
|
-
12561
|
-
Услуги по
перевозке инвалидов 1 группы,
имеющих затруднение в передвижении и не имеющих возможности
воспользоваться услугами общественного транспорта
|
-
тенге/чел.
|
-
|
-
|
-
2720
-
(тенге/
-
машино/
-
час)
|
-
111429
|
-
111280
|
-
111627
|
-
99418
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
132603,9
|
-
128376,3
|
-
184402
|
-
344775
|
-
368910
|
-
401758
|
-
429881
|
-
Пособие (размер) детям-инвалидам, воспитывающимся и обучающимся на дому
|
-
тыс.
-
тенге
|
-
-
13815
|
-
19090,8
|
-
24497
|
-
24525
|
-
26242
|
-
28079
|
-
35271
|
-
Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными средствами (сурдо и
тифло), средствами передвижения
|
-
тыс.
-
тенге
|
-
-
45906,5
|
-
-
46986,5
|
-
-
61840
|
-
-
120196
|
-
-
128610
|
-
-
144637
|
-
-
154761
-
|
-
Обеспечение протезно-ортопедическими средствами
|
-
тыс.
-
тенге
|
-
65706,4
|
-
55100
|
-
62912
|
-
84353
|
-
90258
|
-
96576
|
-
103336
|
-
Обеспечение санаторно-курортным лечением
|
-
тыс. тенге
|
-
7176
|
-
7199
|
-
9153
|
-
76701
|
-
82070
|
-
87815
|
-
93962
|
-
Обеспечение услугами по перевозке инвалидов 1 группы , имеющих
затруднение в передвижении и не имеющих возможности воспользоваться
услугами общественного транспорта
|
-
-
тыс. тенге
|
-
|
-
|
-
-
26000
|
-
-
39000
|
-
-
41730
|
-
-
44651
|
-
-
42551
|
-
Бюджетная программа
|
-
012 – Государственное детское пособие на детей до
18 лет
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.измерен.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012 (проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
чел.
|
-
3992
|
-
4375
|
-
3050
|
-
2650
|
-
2600
|
-
2550
|
-
3200
|
-
показатели конечного результата
|
-
чел.
|
-
3992
|
-
4375
|
-
3050
|
-
2650
|
-
2600
|
-
2550
|
-
3200
|
-
показатели качества
|
-
Предоставление услуг по назначению и выплате в соответствии со
стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
тенге
|
-
1296
|
-
1413
|
-
1512
|
-
1618
|
-
1731
|
-
1852
|
-
1421
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
37436
|
-
38075
|
-
33478
|
-
38589
|
-
40505
|
-
42503
|
-
45478
|
-
Бюджетная программа
|
-
015 – Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих
затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов
по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида
|
-
Описание
|
-
-Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами
(подгузниками);
-
Обеспечение инвалида 1 группы, имеющих затруднение в передвижении,
услугами индивидуального помощника для сопровождения на работу, учебу,
поликлинику, в городские службы города, на культурно-зрелищные
мероприятия и др. Обеспечение инвалида по слуху услугами
специалиста жестового языка.
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012 (проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
-Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами
|
-
-
чел.
|
-
550
|
-
1000
|
-
1148
|
-
1354
|
-
1448
|
-
1550
|
-
1658
|
-
предоставление услуг индивидуального помощника
|
-
-
чел.
|
-
136
|
-
187
|
-
274
|
-
285
|
-
305
|
-
326
|
-
349
|
-
предоставление услуг специалиста жестового языка
|
-
-
чел.
|
-
75
|
-
73
|
-
95
|
-
77
|
-
82
|
-
88
|
-
94
|
-
показатели конечного результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
-Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами
|
-
-
чел.
|
-
550
|
-
1000
|
-
1148
|
-
1354
|
-
1448
|
-
1550
|
-
1658
|
-
предоставление услуг индивидуального помощника
|
-
-
чел.
|
-
136
|
-
187
|
-
274
|
-
285
|
-
305
|
-
326
|
-
349
|
-
предоставление услуг специалиста жестового языка
|
-
-
чел.
|
-
75
|
-
73
|
-
95
|
-
77
|
-
82
|
-
88
|
-
94
|
-
показатели качества
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными
гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг индивидуального помощника для
инвалидов 1 группы, имеющих затруднение в передвижении и
специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
-
показатели эффективности
(расходы
на одного человека в год)
|
-
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами
|
-
тенге/год
|
-
41080
|
-
44928
|
-
49517
|
-
48250
|
-
48276
|
-
48256
|
-
51585
|
-
предоставление услуг индивидуального помощника
|
-
тенге/год
|
-
205883
|
-
267679
|
-
409752
|
-
424330
|
-
424260
|
-
424716
|
-
450199
|
-
предоставление услуг специалиста жестового языка
|
-
тенге/год
|
-
59227
|
-
76453
|
-
72843
|
-
78994
|
-
79369
|
-
79135
|
-
83883
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
Тыс. тенге
|
-
55036
|
-
101697,3
|
-
175974
|
-
188292
|
-
201472
|
-
215576
|
-
230666
|
-
Бюджетная программа
|
-
О16-Социальная адаптация для лиц, не имеющих
определенного места жительства
|
-
Описание
|
-
Обеспечение условий временного
проживания,
питания лиц, не имеющих определенного местожительства.
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
-
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.изме рен.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
чел.
|
-
130
|
-
210
|
-
180
|
-
280
|
-
380
|
-
380
|
-
380
|
-
показатели конечного результата
|
-
чел.
|
-
130
|
-
210
|
-
180
|
-
280
|
-
380
|
-
380
|
-
380
|
-
показатели качества
|
-
Социальные медицинские услуги оказываемые в центре адаптации повлияют на
улучшения здоровья.
|
-
показатели эффективности
|
-
тенге/год
|
-
476393
|
-
606715
|
-
520144
|
-
547182
|
-
268282
|
-
302361
|
-
323526
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс.тенге
|
-
61931,1
|
-
127410,2
|
-
98626
|
-
153211
|
-
101947
|
-
114897
|
-
122940
|
-
Бюджетная программа
|
-
019 – Размещение государственного социального
заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета
|
-
Описание
|
-
Расширение доступности специальных социальных услуг за счет
привлечения к социальному обслуживанию субъектов неправительственного
сектора.
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.измерен.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
-
(отчет)
|
-
2011 (план)
|
-
2012(проектируемый)
-
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
чел.
|
-
350
|
-
380
|
-
150
|
-
150
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели конечного результата
|
-
чел.
|
-
350
|
-
380
|
-
150
|
-
150
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели качества
|
-
Своевременное предоставление
неправительственными организациями медико-социальных услуг
|
-
показатели эффективности
|
-
тенге/год
|
-
159914
|
-
304695
|
-
417306
|
-
290793
|
-
564387
|
-
590488
|
-
637725
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
55970,1
|
-
114602,6
|
-
62596
|
-
43619
|
-
|
-
|
-
|
-
Бюджетная программа
|
-
020 – Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов
с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях)
|
-
Описание
|
-
Предоставление
специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими
заболеваниями в соответствии со Стандартом оказания специальных
социальных услуг
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.изме рен.
|
-
2009
(отчет)
|
-
2010
(отчет)
|
-
2011 (план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Охвачены
оказанием специальных социальных услуг инвалиды старше 18 лет с
психоневро-логическими заболеваниями
|
-
чел.
|
-
630
|
-
621
|
-
630
|
-
630
|
-
630
|
-
630
|
-
630
|
-
показатели конечного результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Инвалиды
старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями
|
-
чел.
|
-
630
|
-
621
|
-
630
|
-
630
|
-
630
|
-
630
|
-
630
|
-
показатели качества
Предоставление специальных социальных услуг в соответствии со Стандартом
оказания
-
специальных
социальных услуг в области социальной защиты
|
-
показатели эффективности
-
|
-
Тенге/
-
год
|
-
654296
|
-
686214
|
-
805676
|
-
870597
|
-
90986
|
-
95188
|
-
101850
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
-
412207
|
-
-
426138,6
|
-
-
720934
|
-
-
548475
|
-
-
573214
|
-
-
599683
|
-
-
641661
|
-
Бюджетная программа
|
-
021 –– Предоставление специальных социальных услуг для престарелых,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
|
-
Описание
|
-
Обеспечение социальной защищенности нетрудоспособных граждан,
нуждающихся в надомном обслуживании, коррекционная поддержка детей с
ограниченными возможностями.
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
(отчет)
|
-
2010
(отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012 (проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района г. Алматы
|
-
|
-
-
160
|
-
160
|
-
290
|
-
290
|
-
290
|
-
290
|
-
290
|
-
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района г. Алматы
|
-
|
-
-
243
-
|
-
240
|
-
370
|
-
370
|
-
370
|
-
370
|
-
370
|
-
Социальная
помощь
|
-
|
-
588
|
-
679
|
-
655
|
-
655
|
-
655
|
-
655
|
-
655
|
-
показатели конечного результата
|
-
чел.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района г. Алматы
|
-
|
-
-
160
|
-
160
|
-
290
|
-
290
|
-
290
|
-
290
|
-
290
|
-
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района г. Алматы
|
-
|
-
-
243
-
|
-
240
|
-
370
|
-
370
|
-
370
|
-
370
|
-
370
|
-
Социальная
помощь
|
-
|
-
558
|
-
679
|
-
655
|
-
655
|
-
655
|
-
655
|
-
655
|
-
показатели качества
Предоставление специальных
социальных услуг в соответствии со Стандартом оказания
специальных социальных услуг в области социальной
защиты
|
-
показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района г. Алматы
|
-
тенге/год
|
-
259036
|
-
311826
-
|
-
260338
-
|
-
311003
-
|
-
311003
-
|
-
311003
-
|
-
332772
-
|
-
Центр
реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района г. Алматы
|
-
тенге/год
|
-
174170
|
-
191356
|
-
175208
|
-
206713
|
-
206713
|
-
206713
|
-
221184
|
-
Социальная
помощь
|
-
тенге/год
|
-
84136
|
-
93410
|
-
163937
|
-
172937
|
-
171333
|
-
176636
|
-
189001
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
166625
|
-
196606,9
|
-
247704
|
-
279949
|
-
278898
|
-
282372
|
-
302138
|
-
Бюджетная программа
|
-
022 –– Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с
психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях)
|
-
Описание
|
-
Обеспечение условий проживания и питания умственно- отсталых
детей, детей с
физическими недостатками и детей сирот в соответствии с
действующими нормативными требованиями.
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
|
-
показатели прямого результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Охвачены
оказанием специальных социальных услуг дети-инвалиды с
психоневрологическими патологиями
|
-
чел.
|
-
155
|
-
160
|
-
210
|
-
210
|
-
210
-
|
-
210
|
-
210
|
-
показатели конечного результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Охвачены
оказанием специальных социальных услуг дети-инвалиды с
психоневрологическими патологиями
|
-
чел.
|
-
155
|
-
160
|
-
210
|
-
210
|
-
210
-
|
-
210
|
-
210
|
-
показатели качества
Все дети с психоневрологическими патологиями получат медицинские
процедуры в соответствии с назначением врачей и другие виды
специальных социальных услуг, предусмотренных Стандартом оказания
специальных социальных услуг в области социальной защиты
|
-
показатели эффективности
|
-
тенге/год
|
-
1253449
|
-
1464233
|
-
1222462
|
-
1277824
|
-
1148424
|
-
1190300
|
-
1273619
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
194285
|
-
234277,2
|
-
527254
|
-
268343
|
-
241169
|
-
249963
|
-
267460
|
-
Бюджетная программа
|
-
024- Обеспечение проезда участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны по СНГ, по территории РК, а также
оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание,
проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к
65-летию Победы в Великой Отечественной войне
|
-
Описание
|
-
Обеспечение проездом участников и инвалидов Великой Отечественной войны
по странам Содружества Независимых государств, по территории Республики
Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на
питание, проживание, проезд для участия праздничных мероприятиях в
городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
чел.
|
-
|
-
70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели конечного результата
|
-
чел.
|
-
|
-
70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели качества
|
-
Оказание услуг в своевременном получении денежных средств
|
-
показатели эффективности
|
-
тенге
|
-
|
-
91499
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
|
-
6404,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Бюджетная программа
|
-
025-
Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним,
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в
воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, награжденным медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." или медалью "За
победу над Японией ", проработавшим (прослужившим) не менее шести
месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне
|
-
Описание
|
-
Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним,
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в
воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, награжденным медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." или медалью "За
победу над Японией ", проработавшим (прослужившим) не менее шести
месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
чел.
|
-
|
-
25080
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели конечного результата
|
-
чел.
|
-
|
-
25080
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели качества
|
-
Оказание услуг в своевременном
получении денежных средств
|
-
показатели эффективности
|
-
тенге
|
-
|
-
20408
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
|
-
511830
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Бюджетная программа
|
-
001 – Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения
|
-
Описание
-
|
-
Обеспечение деятельности Управления занятости и социальных программ
города Алматы
|
-
-
вид бюджетной программы
|
-
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
чел
|
-
243
|
-
242
|
-
218
|
-
218
|
-
218
|
-
218
|
-
218
|
-
показатели конечного результата
|
-
чел
|
-
243
|
-
242
|
-
218
|
-
218
|
-
218
|
-
218
|
-
218
|
-
показатели качества
|
-
Оказание услуг населению в соответствии со стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
Тенге/
-
месяц
|
-
98722
|
-
151599
|
-
166907
|
-
192369
|
-
203283
|
-
217513
|
-
232739
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
287872
|
-
366775
|
-
436628
|
-
419365
|
-
443158
|
-
474179
|
-
507372
|
-
Бюджетная программа
|
-
026 – Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
органов. Капитальные расходы государственных органов
|
-
Описание
|
-
Разработка
ПСД системы отопления Турксибского районного отдела занятости и
социальных программ, приобретение компьютерной техники
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
-
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в
зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
|
-
|
-
46
|
-
66
|
-
67
|
-
67
|
-
67
|
-
67
|
-
показатели конечного результата
|
-
|
-
|
-
46
|
-
66
|
-
67
|
-
67
|
-
67
|
-
67
|
-
показатели качества
|
-
Оказание
услуг населению в соответствии со стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
тенге
|
-
109200
|
-
155985
|
-
47273
|
-
49627
|
-
|
-
56821
|
-
22269
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
10920
|
-
7175,3
|
-
3120
|
-
3325
|
-
|
-
3807
|
-
1492
|
-
Бюджетная программа
|
-
013 – Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных выплат
|
-
Описание
|
-
Оплата
финансовых услуг по зачислению, выплате и доставке пособий
и других социальных выплат
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в
зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная
программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели конечного результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели качества
|
-
Оказание
услуг населению в соответствии со стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
тенге
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
18011,8
|
-
20800,2
|
-
27855
|
-
29805
|
-
31891
|
-
34124
|
-
36513
|
-
Бюджетная программа
|
-
023- Поддержка частного
предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
|
-
Описание
|
-
Направление выпускников учебных
заведений на молодежную практику
|
-
-
вид бюджетной программы
|
-
в зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в зависимости от способа реализации
|
-
Индивидуальная бюджетная
программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
показатели прямого результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Численность участников молодежной практики
|
-
чел.
|
-
|
-
|
-
350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели конечного результата
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Численность участников молодежной практики
|
-
чел
|
-
|
-
|
-
350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели качества
|
-
Предоставление чел.услуг в соответствии со стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Оплата
труда 1 участника молодежной практики за счет целевых текущих
трансфертов из республиканского бюджета
|
-
-
-
тенге
/чел.
|
-
|
-
|
-
156000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
|
-
|
-
54600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Бюджетная программа
|
-
030-Обеспечение деятельности центров
занятости
|
-
Описание
|
-
Создание и содержание
Центра занятости
|
-
вид бюджетной программы
|
-
в зависимости от содержания
|
-
Осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
-
в зависимости от способа реализации
-
|
-
Индивидуальная бюджетная
программа
|
-
текущая/развитие
|
-
Текущая
|
-
Наименование показателей бюджетной программы
|
-
Ед.
-
измер.
|
-
2009
-
(отчет)
|
-
2010
- (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012(проектируемый)
|
-
2013
|
-
2014
|
-
2015
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
|
-
показатели прямого результата
|
-
чел.
|
-
|
-
|
-
121
|
-
121
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели конечного результата
|
-
чел.
|
-
|
-
|
-
121
|
-
121
|
-
|
-
|
-
|
-
показатели качества
|
-
Предоставление услуг в соответствии со стандартами
|
-
показатели эффективности
|
-
Тенге
-
/год
|
-
|
-
|
-
-
837909
|
-
-
124802
|
-
|
-
|
-
|
-
объем бюджетных расходов
|
-
тыс. тенге
|
-
|
-
|
-
-
101387
|
-
-
151011
|
-
|
-
|
-
|
-
-
7.2. Свод бюджетных расходов
-
|
-
|
-
Ед.
-
изм.
|
-
отчетный период
|
-
Плановый период
|
-
-
2015 год
|
-
2009 (отчет)
|
-
2010 (отчет)
|
-
2011
-
(план)
|
-
2012 год
|
-
2013 год
|
-
2014 год
|
-
1
|
-
2
|
-
3
|
-
4
|
-
5
|
-
6
|
-
7
|
-
8
|
-
9
|
-
ВСЕГО бюджетных расходов:
|
-
тыс.тг.
|
-
5075299
|
-
6429142
|
-
7235086
|
-
6930134
|
-
6849969
|
-
7645960
|
-
8178596
|
-
бюджетные программы
|
-
тыс.тг.
|
-
5075299
|
-
6429142
|
-
7235086
|
-
6930134
|
-
6849969
|
-
7645960
|
-
8178596
|
-
бюджетные программы развития
|
-
тыс.тг.
|
-
|
-
0
|
-
0
|
-
0
|
-
0
|
-
0
|
-
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
-
-
|